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老师我问一下,就你上次讲的支付款项的时候就要摊销,如果之前借:应付账款--车辆保险50万 贷:银行存款50万 后面拿到发票后怎么做分录?

老师我问一下,就你上次讲的支付款项的时候就要摊销,如果之前借:应付账款--车辆保险50万    贷:银行存款50万      后面拿到发票后怎么做分录?
2020-09-27 16:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-27 16:35

你付款了,计入应付账款, 保险费从受益期就开始摊销, 每个月借:管理费用 贷:应付账款--车辆保险 哪个月取得发票,发票就放在这个摊销凭证后面就可以了

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快账用户7116 追问 2020-09-27 16:38

就是哪个月取得发票 摊销就从哪个月开始算是吗? 如果我是2020年1月付款的 2020年6月取得发票(开票日期是2020年1月) , 那我从6月份开始计入第一个月的摊销金额 对吗?

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齐红老师 解答 2020-09-27 16:41

你1月付款,保险受益期是什么时候开始的,1月保单就开始了启保了吗

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快账用户7116 追问 2020-09-27 16:42

开始了 老师,

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齐红老师 解答 2020-09-27 16:43

那你1月就要开始摊销计入费用啊

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快账用户7116 追问 2020-09-27 16:47

我们代理记账的会计也没摊销,我就看他科目余额表上还挂着应付账款

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齐红老师 解答 2020-09-27 16:49

那你现在要补前面月份的摊销的

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快账用户7116 追问 2020-09-27 16:49

那6月份的时候可以一次性把前面月份的都摊销掉吗?

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快账用户7116 追问 2020-09-27 16:51

从7月份开始又一个月一个月的摊

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齐红老师 解答 2020-09-27 16:51

是的,吧前面少摊销的,进行补摊销

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