你好!计提分录 借:管理费用 84716 其他应收款1504 贷:应付职工薪酬 86220 发放时分录 借:应付职工薪酬--86220 贷:其他应收款1504 银行存款84716
请问老师,筹建期6月份有笔员工福利没有做到工资中,节日礼卡形式发放,没有计提和代扣个税。现在8月份怎么补救了?分录怎么做?
老师,我公司现在是筹建期一般纳税人,现在9月份发8月份应发工资86220元,其中有1504元是代扣代缴的个税,实际发放工资是84716元,分录怎么做
老师您好!我们建筑公司。应收账款100万,甲方代付工资。现在我们做了工资表应发工资50万,代扣个人所得税1万,实发工资49万。现在甲方发工资时按照实发工资49万元发放,个人所得税1万元有工人自己承担但是这1万元的个人所得税有我公司申报缴纳了。这笔业务分录怎么做?金额各是多少啊?谢谢老师!
你好,老师,我司一主管月工资7000元,每月正常申报,扣个人所得税60元,到7月份的时候,工资应发2413.78元,我是按这个数申报的,当月不用扣个人所得税,后面实际发放工资的时候又改为7000元来发放,8月份按7000元来申报,也不用扣个人所得税,现在报9月份的工资薪金,申报7000元,扣个人所得税42.41元,我需要重新补申报7月份的工资薪金吗?
老师好,我们是一家劳务公司,有一位工人工资第一次扣个税是60元,现在8月份申报产生个税是90元,这两次个税都是公司代缴的,还没给他扣回来,现在准备8月10日前发工资时把这2回的个税从他工资里扣回来,他的工资标准是8000元,扣150元,实发是7850元。我有个疑惑就是,在9月份申报个税时,工资是按8000元申报?还是按7850元申报?还有对此产生的个税要不要提前算出来,在这次发工资的时候一块扣除?
老师,二手房东的公司结转成本咋算
老师电竞公司结转成本咋算
老师,公司是做光伏安装的,许可证上经营范围有:建设工程设计,建设工程施工,施工专业作业。我们承接其他新能源公司的光伏安装项目,对方给我们结算款项的时候,银行流水备注的是“劳务费“这个备注写得是不不太合理,我们给他们开具的发票是“建筑服务*安装服务费“发票
反推本期应勾选抵扣的增值税进项税额合计数 的计算过程 中,若查到上期有留抵税额 ,那公示是不是变成这个了,本期的营业收入(本期增值税销项发票不含税金额合计数)×税负率+上期查到的留抵税额=本期增值税销项税额合计-本期应抵扣的增值税进项税额合计数(增值说进项税额要反推出来),是这个公式吧? 上期查到的留抵税额 在等号左边我不确定是加上还是减去了?之前问过老师没讲明白,所以问问你
老师好!出租车从业证培训费属于什么税目?
老师,你好,我们是出口企业,我们出口的成交方式是FOB,我们报关单上的价格是880,我们形式发票上的价格是880+运费262元,请问我确实收入按哪个?这个运费262元怎么做帐处理?
老师外贸企业出口退税数据自检2/0/2,如何处理,采购发票商品名称是水果型果冻,报关单上只写了果冻,是同一个品种。
上个月暂估入账的原材料,这个月已收到发票,这个月怎样做账,原材料上个月已经领用了
老师外贸企业出口退税数据自检2/0/2,如何处理,采购发票商品名称是水果型果冻,报关单上只写了果冻。
老师,公司维修厂房收到的铝镁锰发票(150多万),是记到固定资产还是待摊费用?谢谢
如果将代扣代缴1504元放在其他应付款_代扣代缴个人所得税,怎么做分录,还有,是筹建期,工资都是做长期待摊费用处理合适吗?
筹建期工资入费用不用长期待摊费用,用其他应付款和其他应收款是一样的写发。