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公司在进项票系统里找到了20张发票20万,但是当月只收到了10张发票比如是10万,然后我本月只需要5万的进项税额。像这样的情况我应该怎么操作?是认证5张5万的发票吗?分录都怎么写

2020-09-28 10:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-09-28 10:00

您好 借:管理费用 借:应交税费-应交增值税-进项税额 已经认证 的发票税额 借:应交税费-待认证进项税额 未认证的发票税额 贷:银行存款等

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快账用户2073 追问 2020-09-28 10:07

我收到的那5万认证过了,就是应交税费-应交增值税-进项税额对吧。未收到的10张和未认证的5张发票,就是应交税费-应交增值税-待认证进项税额 是这个意思吗

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齐红老师 解答 2020-09-28 10:09

是的 这样理解正确的

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快账用户2073 追问 2020-09-28 10:10

那下次我又认证了5张,我是不是要从待认证进项税额中转到进项税额中进行抵扣。

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齐红老师 解答 2020-09-28 10:11

是的 要从待认证进项税额中转到进项税额中进行抵扣

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您好 借:管理费用 借:应交税费-应交增值税-进项税额 已经认证 的发票税额 借:应交税费-待认证进项税额 未认证的发票税额 贷:银行存款等
2020-09-28
你好!1你已经认证的,可以不退。5月正常做。6月收到红字发票的时候做冲减
2022-06-13
同学你好 抵减多少就少认证多少
2020-11-12
您好,原分录冲回 借:固定资产 -100000 贷: 银行 -100000 借:固定资产 90000 应交税费 - 应交增值税 - 进项税 10000 贷: 银行 10000 进项税转出2000入到资产的 借:固定资产 2000 贷: 应交税费 - 应交增值税 - 进项税额转出 2000
2024-01-08
你好,可以不抵扣直接放成本,留抵税额也可以转成本
2021-02-01
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