你好,直接去办理退税就可以了呢,10月份,因为普票不超过限额是免税的,专票不免税的

老师,我们是个体工商户,8月份代开专票后,客户退货退票,我就去税务局办理退票,退税让10月份申报时办理退税。老师,我在电子税务局看不到退票,这个月还想用退票的金额开普票,应该怎么办呢
你好,老师 个体工商户,向税务局申请代开了一张专票,发票含税金额是25600元,但是由于没有明细,客户不认可,现在向税务局作废了,想申请退税。我可以不可以再重新开一张发票,就让税务局再开的发票的税费用退税抵扣了 可以吗
我们公司4月份开了一直负数增值专用发票,4到6月份的增值税也申报了,现在要申请退税,具体怎么操作?在税务局电子网站上选了一般退抵税管理的退税申请误收多缴,但进去之后差不多要退税的发票,这个要怎么操作?
我去年12月底开具了60多万的增值税专用发票,税率3%,由于客户要求是开13个点的,所以导致这个交易终止,客户在1月份退了我的票,我在1月份申报上个季度的时候就交了税款,客户退票之后我在2月份全部冲了红,这个月申报成了负数申报,产生退税,这个退税理由要怎么写
老师请问一下有没有退税申请书,就是我们23年3月份去税务局代开了一张专票税率是1% 然后客户要求开3%专票 他们没抵扣 24年2月份又重新给他们开了一张3%税率专票 那前面那张发票当时代开的时候我们就交过税了 去办理退税要写申请书 那个申请书模板你那边有嘛?
老师,我们是外贸公司,有时候购买的产品会先按合同入库,然后实际到了才做修改,有没有别的更好的方式啊,这样我们库存没法实时更新
老师,发票额临时增加,上传附件,合同有效期是24年12月31号到期,这个合同上传上去是不是不行
老师,公司在11月份开票有100万是一般纳税人按简易征收3%,在12月份6号申报11月份增值税的时候也交款了,但是在12月份月底冲红了这100万,在1月份申报12月份增值税的时候,忘记把这100万11月份收的钱退税,现在这个月要申报了,我要怎么处理
老师好,1月份开出的建筑服务发票,2月份收进来的劳务费发票,影响做差额纳税吗
老师,贴息取得的银行专票能抵扣吗
老师,比如企业乱账以前代账手上的,记账错的很多,报表和银行存款,申报表都对不上,挺多年了这种是从根上从新记账该报表么,主要那个没法看和老板的往来记得应收,应该是有网销老板提现到自己卡上了。报表好像乱凑的数,这种情况从新建还是从做凭证改。
你好。公司的采购的货物,是从国外采购的,没有发票,有进口海关缴款书。我们是一般纳税人,开了专票给客户,那我们进账没有发票,增值税是要缴?有没有其他减免税额的方法
你好。公司的采购的货物,是从国外采购的,没有发票。我们是一般纳税人,开了专票给客户,那我们进账没有发票,增值税是要缴?有没有其他减免税额的方法
老师,我记得之前查询中初高会计分数时候可以用身份证查的,现在怎么不能了呀
老师,有一家公司从23年1月至今未提供过银行流水,现在银行贷款他的报表上应收应付和银行余额都对不上,银行要求要对得上的,请问我应该怎么给他补呀?全部补在25年12月里面可以吗?另外他提交给银行的报表应该要注意什么呀?是否要编个假的呀?还是直接按照公司的一个真实的报表提交呀?
税务局把票退了,我可以把这个额度开普票吧
可以开具普票的呢按照这个金额
谢谢老师
呃呃,不用客气的哒