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老师你好,现在遇到一个好无语的问题,我是从年中接账的,但接期初余额时公司没把外借的数据给到我,现在9月银行收到一笔外借款还款的的金额,我是想着用以前年度损益调整,但又觉得不合理,要如何调账?

2020-09-28 17:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-09-28 17:32

同学你好,建议直接冲利润分配处理。

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快账用户1262 追问 2020-09-28 17:38

借:银行存款 贷其他应收款, 借其他应收款 贷:利润分配,关键是外借数数额还蛮大的

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齐红老师 解答 2020-09-28 17:39

同学你好,或者记入老板的往来也行,具体会计分录如下: 借:银行存款 贷:其他应付款-老板姓名

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快账用户1262 追问 2020-09-28 17:43

谢谢老师的提醒,是有往来明细的,但想说的是到了年底这个利润分配是按一定比例分红给合伙的人,这个步骤无疑是增大了分红的基数。

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快账用户1262 追问 2020-09-28 17:46

难道到每年年底还特地找出这个数减了再算分红这样吗

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齐红老师 解答 2020-09-28 17:46

同学你好,不客气,是的,确实如你所说。

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同学你好,建议直接冲利润分配处理。
2020-09-28
同学你好,如果现在查出原因来了,把之前做的那笔现金冲银行的,做原路凭证负数冲帐,重新做正确凭证;
2021-02-04
你说这个应交税费有余额还是啥,你去看明细账,
2020-07-28
同学你好 发票上没有备注吗
2021-05-20
同学你好 1.可以的 2.就是原分录负数红冲哦所得税增加是先计提哦
2023-11-29
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