同学你好 只要不是福利费和招待费的一般都可以的
老师好,想问下我们是一般纳税人,对方开给我们的专票我们都能认证抵扣吗?
老师你好,我想问问对方开给我们专票是1月份的,现在发现错误,这张发票我们已经认证抵扣了,我们开具红字增值税专用发票信息表给对方,我想问原来对方开具给我们的发票需要退回给人家的吗?
老师,你好,我是小规模纳税人,对方是一般纳税人,对方开专票给我们,但我们是小规模纳税人,不能认证,有风险吗
老师,我想请问一下,对方开的三个点的或一个点专票,我们是一般纳税人开给我们的建筑服务或者装修服务,我们不好抵扣吗?
老师,我想问一下,小规模,然后对方给我们开的发票是一般纳税人13个点的专票,我们能抵企业所得税吗?
老师,这个分录怎么写
老板把私人的车0元出租给公司,该车辆发生的费用能税前扣除吗?
老师我3月开具发票,5月要作废怎么办,我们是执行小会计准则做账
老师,初级打印准考证网址和流程都发一下吧,谢谢
你好老师,酒店收入收到客人微信转对公,交的押金3000元,两天住了6间房,房费1980元。2早餐费76元,合计消费2386元离店结算退款微信退回614元这个分录怎么做账
老师,以前还有留抵的进项,申报增值税时为什么不自动抵扣了,要手动填写什么嘛
24年财务已结账,税务所有申报都已完成,次年汇算年报提交时发现系统提示收入异常,后核实发现少记了一笔出口收入,以下是我了解少记收入的影响,以下表述正确吗?跨年少确认了收入对公司财务状况,涉及所得税费用,高新企业的评定,优惠政策都是有很大影响的,且不说我要调账,更正多少报表,这个少做的收入部分今年要调明年还要调。这两年税务系统数据比对越来越严,年报相关联的明细表填报也多了。
老师佣金手续费汇算清缴是全额扣除吗
不享受出口退税的企业,做进出口贸易,可以是小规模纳税人吗?因对方不需要发票,我就按无票收入做,可以吗?
老师,企业的所得税税负率一般是怎么算的,比如我所得税包含汇算清缴共计1.3万,不含税收入370万,应纳所得税额6.8万
我们是建筑行业的,今年核算成本,要我们开给财政局是9%的话,他得回来的成本票就可以抵扣,如果只是开3%或者1%就算得专票回来也不能抵扣是这样吗?
简易计税的收到专票不能抵扣的
哦哦,好的,那我看到收回来的专票有的税率是1%,这样是不是也不能抵扣?
一般计税的项目可以抵扣自己项目的进项,简易计税的收到专票都不能
好的,谢谢老师
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