你好 红冲的开负数借应收账款负数贷主营业务收入负数,应交税费负数 借主营业务成本负数贷库存负数

老师,9月份红冲了之前2张发票,现在10份怎么做账,
9月份有一张百分之十三的发票开成了百分之十七,账上是按百分之十三做的账,10份红冲并开具正确税率的发票,那么10月份账上怎么处理?(如果9月用百分之十七入账,10月份红冲我理解,但是9月虽然发票税率错了但是是用正确的税率做的账,10月红冲之后怎么做账呢)
老师。你好,我们9月份开错了一张发票,10月份才红冲,9月已经入账,红冲的发票给需要给对方吗?
老师,问9月份做出口退税,勾选了10张7-8月的退税进项发票,还未做退税,9月份发现其中一张做了红冲,然后开具了二张新发票,进做勾选确认, 现在准备做退税,发现已之前已做勾选确认的发票电子税务平台已查询不到信息,现在问,我要去做退税申报了,如何处理之前红冲的发票
9月份的工程发票,发现开错了,现在要重新开了一张发票,那9月份的那张发票要红冲吗?具体红冲怎么做,还有那个预交税怎么退啊?
合同是跟xx公司广东分公司签的,对方要开票给xx公司深圳支公司,要怎么处理才可以开票给深圳支公司
员工报销费用500元,转账转少了50元,可以借其他应收款450 贷银行存款 450 借管理费用500 贷其他应收款 500,剩余50先挂往来,下次报销再支付
老师您好,麻烦问一下,小规模纳税人轻包工,甲供材业务是3%的征收率吧,这个可以享受减按1%政策吗,谢谢
那个成本核算的实操里面分配律保留几位小数,能不能统一标准呀,一会儿两位小数,一会儿四位,一会儿八位
请问老师,我们物理公司赔款给客户,需要客户开发票给我们吗?我们没有发票可以税前扣除吗?这个赔款记什么科目?
收到发票但是没给对方钱,这个用管吗,我们不入账是不是就行
老师,请问一下500一下的个人的白天可以入账,那这个如果转款的话可以累计一次性转吗,还是必须分开一笔一笔的转,还有这个必须要报个税吗
母公司的子公司,第二年收到了其他公司给投入的实收资本20元,再第二年合并报表的时候需要怎么做分录? 直接合并就行了哈,不需要做抵消分录。不是内部投资
老师 我想问下 7月份做了工资缴费调整这个表 现在电子税务局 地方特色 社保业务 出现2025年度1-9月份补缴社保金额 缴款后怎么做分录呢 需要在员工工资里扣款吗,个人承担部分?
小规模纳税人给别人开票什么时候用1%,3%,5%