你好,是的,疫情间税率是1%,45*1%/(1%2B1%)
老师你好,我想问一下我是小规模纳税人,假如现在打算开45万的普通发票,增值税季度超过30万是交45/1+3%*3%=1.31万,附加税用1.31分别乘上税率就得出来了,我这样理解是对的吗?
老师你好,我想问一下,就是小规模公司,开了10万的专票,然后开了43万的普通发票,现在小规模季度不超45,不需要缴纳增值税吧!!!
小规模企业,税率3%,疫情期间1%,季度不超过45万就不用交增值税。如果本季度开了50万,那就是按50万交增值税是4950.5元,那附加税是怎么算的呢,一般纳人我知道,听说小规模的是减半,是的吗?
老师,税务局不是出有通知吗,适用率3%的小规模纳税人从2022.4月至12月免征增值税,这个是不是这样理解,小规模纳税人开专票,不管有没有超季度45万的,都要交增值税,现在政策的意思就是免征了这部份增值税是吗
老师,你好,我想咨询一下关于小规模纳税人免征增值税的问题。试用3%的税率,月销售额在15万元以下,季销售额在45万元以下的话,是不是就不用缴纳增值税了,只用开具普通发票即可。
我要退出财务负责人必须变更吗?
你好,我底薪6000,一个月休息四天,这个月31天,我上了23天班,应该怎么算工资
老师,我再问一下这样做可不可以,旅游公司内账,补缴2022-2023以前基数调整部分社保计提时借以前年度损益还是管理费用?贷应付职工薪酬—单位部分;支付时:借应付职工薪酬—单位部分,借其他应付款—个人部分(未离职),产生的滞纳金和公司承担离职员工个人部分社保是借营业外支出,贷银行存款?
旅游公司内账,公司补缴2022-2023年的社保基数调整部分,一共是2万元(含滞纳金2000元),单位部分15000,个人部分5000元(含离职员工个人部分1500元,离职员工个人部分由公司承担),要怎么做账呢,为什么是营业外支出呢?(因为我这边追问不了,所以只能一次一次的提交)
现金预算表中的支付所得税怎么计算
差旅费和培训费的区别
(3)12月18日,销售C商品60件,价款为40000元,增值税销项税额为5200元,总成本为26000元;已经开具增值税专用发票,并收取全部价款。销售C商品的同时,收购I旧商品60件,共支付价款2500元,为其公允价值,直接抵扣C商品的销售价款,实际收到价款42700元,收购的旧商品作为原材料验收入库请写出分录
老师账面上销项税额比申报表销项税少了一分,怎么调账?如果收入是一致的得怎么做分录?
(3)12月18日,销售C商品60件,价款为40000元,增值税销项税额为5200元,总成本为26000元;已经开具增值税专用发票,并收取全部价款。销售C商品的同时,收购I旧商品60件,共支付价款2500元,为其公允价值,直接抵扣C商品的销售价款,实际收到价款42700元,收购的旧商品作为原材料验收入库。请写出分录
老师账面上销项税额比申报表销项税少了一分,怎么调账?分录怎么做?收入也是少的
疫情期间是指一直到今年12月31号之前是吗
那小规模附加税按减半征收现在还有吗?
你好,是的,是这样处理的,
工程类的疫情期间也是按1%对吧?那附加税减半征收是增值税额*税率/2 是这样算吗?
你好,是小规模的都是这样的,
好的,谢谢老师
你好,祝你节日快乐,
谢谢,也祝老师节日快乐!
应该的,祝你学习快乐