你好,企业支付给对方的尾款是借应付账款 贷银行存款,企业支付给对方的定金,可以借预付账款或其他应收款 贷银行存款
老师,别人给我们加工一套设备3个月,付定金,和尾款,付了定金后给我们开发票,付尾款时在开剩余的发票,我们收到定金发票应该怎么做账呢?
老师,支付尾款和定金该怎么做账?
老师好,支付固定资产机器尾款怎么做分录
付定金时 借:预付账款 贷:现金 支付尾款的时候怎么做?
购买方支付供应商尾款118,实付110,8确定优惠不支付怎么做账了
老师咨询一下,公司转让给其他人,法定代表人和股权都一起转让,未实缴,转让过后,原来的转让方有啥风险
老师,想问一下采购合同签订的话是以抵债方式签订的,这个合同的确认收入时间是以什么时间为准呢(朴老师)
老师,税局来电说2022年当时给的加计抵减优惠的部分,要企业自查是否计入营业外收入,没有的话要调报表。我9 月申报时同步更正调整企业2025年6月季度所得税相关申报,我的是小企业准则。那我就调到营业外收入。可以吗
老师,如果物业公司要开具水电费发票,经营范围应该有哪些项目?
这第一个问,设备折旧抵税的现值,为啥不✖️25%,而付现成本现值❌(1-25%)
老师好,公司享受软件增值税即征即退优惠政策,现在公司研发嵌入式软件,用于研发的硬件进项税是抵扣即征即退税款的。但是之前库存的硬件的进项已经抵扣一般项目了,后来再用于研发,这个进项怎么办?还要转出来吗?
内账需要计提数据吗比如工资税费等
老师,请问一下开给对方的专票,对方已经抵扣了,才发现开票有误,请问一下该怎么处理呢?
#提问#老师,货币性资产,包含钱 应收类和债券,这个债券包含债券投资和其他债券投资吗?
老师您好,请问出口应征税报关用途确认里面的计税依据应征税含税销售额,和我已开具的进口发票普通发票金额不一致,税局系统是四舍五入化整再折算的原因,导致差几十元怎么处理呢