同学你好 福利费也有不能扣除的,福利费和招待费都是按比例的

老师您好,我想问下,我有一些买菜发生的白条费用,我计入福利费,到时候汇算清缴纳税调增,但是福利费超过百分之14不得税前扣除了,如果我这些白条还计入福利费,对那部分可以扣除的福利费有影响吗?还是扣除福利费的时候,就把这部分白天的扣除了
福利费有不得税前扣除的限额吗?我们单位买了好多烟 放到招待费怕不能税前扣除
业务招待费按照发生额的60%税前扣除,但最高不能超过当年销售收入的0.5%; 问题一:发生额的60%税前扣除这个是一年的业务招待费累计的发生额吗?每个月都有业务招待费,具体当年的销售收入不知道,这个怎么控制划入到业务招待费; 问题二:如果业务招待费太多,这个计入哪个科目能避税 问题三:业务招待费60%税前扣除后还要交什么税?代扣代缴个人所得税吗?这个怎么算?
我们公司年底时购买了11万左右的烟酒用于年底给几个客户拜年了,请问这笔钱除了计入业务招待费之外还可以计入其他科目吗?因为接下来我们公司中秋和国庆时也会购买差不多价格的东西赠送客户,加上每年差不多有5–10万的餐费招待客户,我怕今年年底的时候业务招待费科目上数字过大,不能在所得税前扣除,所以请教第一个问题,谢谢
您好老师,企业年报的时候我公司无收入,但是有招待费,不能税前扣除,可以填到长摊里吗?
老师,您好!公司购买衣服捐赠公益分录怎么做
农业合作社财务有未分配利润,注销时要缴纳所得税吗,利润利于实收资本
怎么在电子税务局开票显示地址的地方,改注册地信息地址
你好老师,新增的店面装修102万,到第四季度怎么计算申报房产税?以前是3195800,申报金额6711.18
请问工程质量检测单位,要缴纳印花税吗?
老师,已经报关出口的一个新饰品,是一个手镯。但是进项采购发票只能取得个人抬头的。这个是正常申报免增值税,还是视同内销按13个点处理呢
老师,我们不是生产电动摩托车的,我们的客户是生产电动摩托车的,我们生产电动摩托车的配件,客户硬要我们买了10多万的车,客户要给我们开票,那我们卖出去的话,要开票交税吗
免税的储值卡发票怎么入账做分录
老师,你好税局通知更正高企研发费用入产成品可以全额数吗?后期不打算做高企了
几千元的装修工程款入什么科目
好的 比例是啥呀老师
福利费是工资总额的14%。 业务招待费是收入的千分之五和实际发生额的60%,哪个小按哪个
那放在办公费有扣除比例吗
没有,办公费没有扣除比例的