借:应交税费——应交增值税(减免税款) 借:管理费用 负数 借本年利润 负数,贷管理费用办公费 负数

老师,请问上月交税控盘服费当月就己损益结转,这个月抵减增值税需要从损益结转出来吗?会计分录怎样写写
老师,请问去年税控服务费440,之前会计做了税费抵减分录(借:未交增值税 贷:减免税款),但去年当月并没有在申报时填报(实际就是做了账,并没有扣掉440)。这个月开了票,我想把440给抵扣了,会计分录上需要怎么处理?如何把去年转到未交增值税的440变成减免税款,在这个月入账。需要涉及以前年度损益吗。麻烦老师解答一下
老师,请问税控盘的年费,可以抵减应交增值税,然后这个需要结转到未交增值税科目吗,如果需要,麻烦帮我写一下分录呢,谢谢
老师,晚上好,我的问题是我的季度增值税都交过了,但是,季度末结转损益的时候发现增值税少交了一分钱,问题找出来了,是我自己计算税款的时候少加了一分钱,四舍五入,没注意,请问老师,这个该怎么处理哈,会计分录又该怎样写?感谢老师,我这是第二季度末结转损益后发现的哈,
老师,月底结转多交的增值税,分录是这样写的吗?借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税。我老是分不清结转时用哪个一级科目。如果多交了增值税按上面的分录,那销减进有余数,应该缴纳增值税的话,分录又要怎么写呢?晕了
企业变更法人的的流程
您好,我想问一下,股权转让,注册资本10万。新股东转入20到到公司,账务怎么处理?
3月的电脑账录凭证,应交税费为什么是借方不是贷方?请老师详细的讲解一下
老师好:小规模零售药店,销售的中药经常会出现收款586,销售出库558,煎药费没有在销售出库系统里提现,那这个怎么做分录
请问老师商贸企业的经营范围有包装材料及制品销售,在印刷厂购进的印刷品可以开票吗?属于包装印刷一类购进的发票商品类别是印刷品,实际经营范围没有印刷品销售。可以销售开票吗?
请问销售100万,成本加费用只有30万,就是按实际做账吗?
公司投产以来,累计投入多少钱。这个应该怎么去统计投入了多少?
业务员签合同材料费以及安装费运输费都签订的是13个点的税点,如何开票
老师发票用票需求申请在哪找呀,我首页搜索不出来
三连式收据,三连都需要要盖财务专用章吗?