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我单位找其他单位合作,委托他们管理还有供应链,人员和他们签劳动合同,我们公司承担人力成本还有福利,那么对于这个人力成本对于我司算啥成本尼,福利费尼我司该计入啥科目?这个福利费和企业所得税的那个限制抵扣有没有关系尼

2020-10-08 20:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-10-08 20:52

你好,同学。 这是属于你的营业成本,主营业务成本处理的。 有关系,在税法上这是给员工的福利,这个是14%扣除比例限制。

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快账用户3134 追问 2020-10-08 20:59

我的意思是这人都是和那家单位签的合同,后面对方开票给我们,我们再一次性付款给他们,包括员工工资和福利,但是这个工资按理说算我们的劳务费,那么福利费应该也不能算作我们的福利费吧,不能最后计算企业所得税的时候算作福利费,然后受这个百分比限制吧

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齐红老师 解答 2020-10-08 21:13

如果是你直接支付就是你企业的,不是你直接付员工就不属于

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你好,同学。 这是属于你的营业成本,主营业务成本处理的。 有关系,在税法上这是给员工的福利,这个是14%扣除比例限制。
2020-10-08
1.不是你自己的你有房租的成本发票吗
2020-08-20
这个确实没有一个客观合理的分配按标准,我觉得可以和领导开会协商出来一个比例
2022-10-26
1,如果全部作为你的员工,那么个税需要申报 2,开具发票,但会有一部分开票税金,总体来讲这是最合适的
2020-10-17
1.按照每个月的收入做收入和成本的分录就行了,增值税按照收入申报,所得税按照利润申报,收入要分月确认的,按照发票来就行了。企业所得税是季度按照利润来的, 代收的水电费计其他业务收入就可以了 2.这个看合同的租赁年数,你们自己写上的哦,总合同金额除以年数就行了 需要每月申报,有利润要交税的,每月按照对应收入报增值税
2020-08-21
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