同学 您好 企业有错账,那就需要调整错账。

老师给我们讲,如果企业这边有一笔错账,只调银行对账单的余额,想不通的是,只调节银行对账单这边,怎么能说明没有错账呢
老师好,我们审计过程中,拿到了银行余额调节表,回函,金额一致,没有未达账项调整,企业也没有给对账单,那此时我们需要实施的是什么审计程序去拿到这个对账单?
去年的账上银行余额和银行对账单上的余额没对上,漏记了利息费用的银行回单,审计那边要求我们去年账上的银行余额要和银行对账单上的余额一致,所以要我们调账,所以我想问这个调账怎么调,直接把漏记的银行回单做到去年的账上吗?如果是把漏记的银行回单做到账上,还要调净利润未分配利润,这个又怎么调呢?
关于银行存款,下列表述正确的是()A银行存款日记账应根据银仃存款的付款凭证、收款凭证进行登记B.经调整后的余额调节表如果相等,则说明双方记账无误C.银行存款余额调节是企业用以记账的原始凭证D.企业银行存款日记账的余额如果和银行对账单的余额即使不符,也不能说明双方记账一定有错误
老板说让处理下对账业务,银行那边超期没对账,然后只给了我一个制单U盾还有复核U盾,我这边是不是缺个类似网银的盾,我有点搞不懂了
老师,我公司是电商公司,我公司是小规模纳税人,在电商平台销售货品收到款是含税价对吗?比如一个订单的金额是59.9元,那收入是59.9/1.01=59.31元,销项税是0.22元?
申报年终奖,是计提在12月份,发在明年1月份,1月份申报缴纳个税吗
商贸公司中标的我是乙方、为甲方建造牛棚项目、采购的钢筋钢管、混泥土该怎么入科目叻?感谢老师回复
如果前期已交了税,后期不想交税,如何调整存货分录
老师,我们有个员工10月20号休产假了,我们是11月发放10月工资,10月工资扣11月社保。她休产假后,公司还继续给她买社保至明年4月份,单位部分公司承担,个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳,我这个月补申报和补缴纳了,所以她的10月工资预扣的社保个人部分,少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元(每月1元),记少扣了明年1-4月的(4元)。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上?
老师,公司筹建的时候,老板投入将近200万的资金。 开业前期公司银行账户没开通时。有24万的营业额暂时老板的卡, 当时我做账是直接冲减老板投入的借款 。 公户开通的同时,老板存入15万进公司账户。同时又去出12万。作为发放工资等用途的备用金。 老师,这15万要怎么入账?
假如缴费比例是百分之二十,那么个人如交一百元,是不是四十元进入个人帐户
老师,我们有20家餐饮门店,都是核定征收的个体户,那这个建账的话是分门店建账套好,还是合在一起建立一个账套好呢,还有就是门店收款的问题,是每个门店用一张银行卡呢,还是可以合在一起用几张银行卡就行了
公司长期做未开票收入,进项票也有,存货堆着太多,存货如何写分录,如何调账
老师,公司是7月份开始筹建的。然后股东投进将近200万。到了9月份有营业收入, 由于还没有开通银行账户收入直接打到股东的卡里,我是把打到股东卡的收入直接充减股东的期初投入。但后期公司账户开通后,股东转了15万进公户。请问这15万我怎么入账? 可以做实收资本吗?
调整银行对账单解决不了问题
可是老师说不管错账,只调节对账单
两边的未达账项都记上,结果如果相等才能说明账务处理没错啊,可是为什么老是告诉我们只调节银行呢[撇嘴][撇嘴]
未达账是需要都记上 错账也需要更正的