您好,申报表上数据的取数可能会出错 ,直接修改成跟开票软件数据一致。

老师,你好,我小规模纳税人 ,季度报增值税,数据是默认的吗,我开票软件数据与申报表数据不一样,差4623,请问怎么回事,该怎么查?谢谢!
老师,小规模纳税人增值税上报登录时里面有数据,这个数据是自动从开票系统中导入的吗?跟我开票软件上的金额对不上是怎么回事?
老师,小规模纳税人二季度的时候红冲了以前的1%的发票,现在申报第二季度增值税,系统自带数据与实际开票数据不符,未减去冲红金额,怎么办,申报表改怎么填写
老师请问一下,我的财务软件系统总计收入363066.75,增值税纳税申报表本年累计数是358281.5,相差4785.25元,我查账好几次比对收入和开票系统数据都是对,怎么想差这数,从何下手呢,麻烦老师指点一下谢谢
老师你好,我们是小规模纳税人,我想请问一下报第三季度财务报表的时候是不是要把7.8.9月的期末数据加起来汇总后申报,报表的数据不会自动累计数吗
老师,我想问一下,小规模纳税人没有收入进账,但是确开出了发票,还申报了工资,这种情况会有影响吗,报企业所得税的时候收入是填0吗
老师好,专项扣除上周填好的,怎么今天申报工资时还是没显示专项扣除的金额?
请问老师,公司的股东在公司里面入社保和医保,老板说年底分红的时候把他们的社保和医保要扣出来,请问平时给他们缴纳的医保和社保应该怎么入账?
老师,我公司是一般纳税人,本月银行支付了管理费用300(金额282.02元,税额16.98元),但发票要下个月才收到,本月这费用的分录要做价税分离吗?如果做价税分离,怎么做?
员工自愿放弃社保的声明模版有吗 老师
贷款利息的发票,今天开的,但是是去年的。把它放到2025的账本里吗
开发票 项目名称是会议服务 这个单位应该写什么
老师你好 1月份跨年红冲了12月份多开的一张增值税专用发票 以及增值税附加税 分录怎么写
老师,小规模1%,库存表要按含税价来吧
老师好,是这样,我们之前申请土地款奖励180万,25年1月份到了160万,我们把这160万计入了递延收益,按20年分期摊销记入其他收益,现在26年2月份 又收到剩下的20万,那我这20万是不是应当和之前的160万一样先记入 递延收益,分期摊销?那这20万的话,从什么时候开始摊销,按多少年来摊销呢
好的,谢谢
但是有服务又有劳务,要一个一个查分开来吗
嗯,先统计开票系统的开票数据,再填到申报表就可以。
好的。谢谢
不用谢,祝工作顺利。