你好; 你这个4785.25元; 你核对下明细看是不是什么差异金额; 有补缴纳的情况没有

老师你好,请教一下,代账12月份报完税做完账,我们拿回来一看,12月份的营业收入比增值税申报表的当月收入少2万多,但是本年累计的数据是对的,就打算按照申报表的数据为准(因为都交过税费了),现在申报季度财务报表中季度收入的时候怎么填啊,如果按照申报表的数据填,本年累计就多了,如果自己手动调的话税务那边会不会根据以前申报的信息核查到啊,请老师帮忙解答一下,谢谢。
老师请问一下,我的财务软件系统总计收入363066.75,增值税纳税申报表本年累计数是358281.5,相差4785.25元,我查账好几次比对收入和开票系统数据都是对,怎么想差这数,从何下手呢,麻烦老师指点一下谢谢
出口企业,1.请问老师专管员发来21年一24年2月自查的表,我是知道这几年有不少收入不在应该期间的,比如21年的收入23年才入账, 还有些报关单没有开票,。2.现在要填写出口海关数据,跟增值税申报的数据 这样肯定有差额出现 ,如果按照申报增值税的数据填写。可是现在海关跟税务可是连通的。查的出来的 23年补的21年22年收入直接开在了23年做收入,没有按单笔补税。 3.我是23年年底才来这家公司的 之前的过错都是代理记账造成的。不知道什怎么办了?麻烦老师指点一下。
老师,请教一下,我们公司之前申报增值税是按开出发票金额申报的,未开发票部份没申报完,现在要求从公司接管时间2017年起核对申报数据,按财务报表上营业收入来申报。 我想请问老师我可以从17年起每年只查最后一次申报的数据减除已经申报的数据,差异部份就应该是当年未申报的数据,我可以在这个月直接补报这个差数吗?还是得一个月一个月查了核对申报?谢谢老师
老师早上好!我这边是苗木专业合作社,然后被大数据筛查到2023年的毛利率比同行业过高的,然后我这边需要自查查出不合理的没有进项发票的就增加利润,减少成本了,不属于免费收入的我也把他跳出来了交企业所得税。然后老师我想问的是在国家税务总局软件系统里,交税模块我应该都改那块呀!操作流程麻烦老师详细跟我说一下都往那个表里填我查出的成本减少50000和利润增加50000,还有应交企业所得税10000元呢。麻烦老师详细说一下税务系统上操作流程
老师,甲公司付给乙公司的投资款的分录怎么写啊
个体户 月开发票35万 只有消项没有进项 需要交多少税 怎么才能合理避税
老师,请问一下已经抵扣过的进项税额转出的分录怎么做的啊?
老师您好,请问厂区自动售卖机分成,和充电桩充电收取得费用按照什么税率交税,
作为购买方,已经认证抵扣了的发票红冲,该怎么记账?
老师 建筑行业我们是劳务公司 总包把工资发到每个人的卡里 我们上家有专业分包 我们直接开票给这家专业分包公司 然后总包给我们钱 我们能直接入账平账吗?还需要其他资料吗?
你好,请问月工资1万,无扣除,怎么算个税?年度和月度结果一样吗?
老师,你好,未交增值税 教育费附加 地方教育费附加 有余额,如何销账
今年更正了2024年的所得税申报表(补报了收入),我可以用以前年度损益调整做在当期吗?
老师,离职人员补缴社保基数差额的社保个人部分收不回计入哪个科目呢
没有呢小规模企业去年没有达到起征点呢,明细表也核对了呢,和申报数据没有错啊,但是找不原因相差的这个数呢
你好; 没有错误; 就看看 你账上数据对不对; 对的话; 系统申报出来的累计金额不对; 要找税务局处理下
哦哦,好像前几天税务局叫更正前面第一致三季度填报的数据格式不对,然后有他们开票免税的收入,所以需要修改填报到小规模企业的那栏了,是不是有数据的相差,本期数据是对的就是本年累计数和申报数据本年累计数有差别
那可能就是这个原因的