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老师请问一下,我的财务软件系统总计收入363066.75,增值税纳税申报表本年累计数是358281.5,相差4785.25元,我查账好几次比对收入和开票系统数据都是对,怎么想差这数,从何下手呢,麻烦老师指点一下谢谢

2024-01-12 09:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-01-12 09:32

你好; 你这个4785.25元;  你核对下明细看是不是什么差异金额; 有补缴纳的情况没有 

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快账用户4711 追问 2024-01-12 09:36

没有呢小规模企业去年没有达到起征点呢,明细表也核对了呢,和申报数据没有错啊,但是找不原因相差的这个数呢

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齐红老师 解答 2024-01-12 09:38

你好;  没有错误;  就看看 你账上数据对不对; 对的话; 系统申报出来的累计金额不对; 要找税务局处理下 

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快账用户4711 追问 2024-01-12 09:55

哦哦,好像前几天税务局叫更正前面第一致三季度填报的数据格式不对,然后有他们开票免税的收入,所以需要修改填报到小规模企业的那栏了,是不是有数据的相差,本期数据是对的就是本年累计数和申报数据本年累计数有差别

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齐红老师 解答 2024-01-12 10:18

那可能就是这个原因的

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你好; 你这个4785.25元;  你核对下明细看是不是什么差异金额; 有补缴纳的情况没有 
2024-01-12
补报未申报的增值税,您需要根据税务机关的规定进行。一般来说,如果发现之前的申报存在漏报或错报的情况,需要及时向税务机关提出补报申请,并按照规定的流程进行补报。
2024-04-09
您好,这种情况就是最好和代账问清楚为什么不一样再决定怎么做
2023-01-12
进入申报模块 登录电子税务局,点击【我要办税】,找到【税费申报及缴纳】,点击进入【居民企业(查账征收)企业所得税年度申报】模块。 填写报表 基本信息表:确认或修改企业类型、资产总额、从业人数等基础信息,确保数据准确。 一般企业成本支出明细表(A102010):将成本减少50000的金额填入对应的成本项目栏次,调减成本。 一般企业收入明细表(A101010):如果有不属于免税收入的部分需要调整,在相应的收入栏次进行修改,将需要交税的收入金额正确填入,以增加应纳税所得额。 纳税调整项目明细表(A105000):在该表中找到与无进项发票成本相关的栏次,比如“扣除类调整项目”下的相关明细项,将调增利润的50000元填入“调增金额”栏;同时,对于不属于免税收入而需交税的部分,也在对应的调整项目栏次进行填写调整。 企业所得税年度纳税申报表(A100000):系统会根据上述附表的填写数据自动计算并生成主表的部分数据,核对主表中的利润总额、应纳税所得额等数据是否正确,确认应交企业所得税10000元的数据是否准确。 提交申报 确认所有数据填写无误后,点击【提交申报】,按照系统提示输入“真实”“责任”完成声明,完成申报。 缴纳税款 申报成功后,若有税款需缴纳,可点击【立即缴款】或者【预约缴款】,根据提示完成10000元税款的缴纳。
2025-02-20
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