您好,因为调整以前年度损益调整的原因,直接调整以前年度未分配利润,但上年的报表未分配利润未改变。
老师,你好。请问2019年的账务中用到了“以前年度损益调整”这个科目,然后资产负债表和利润表的勾稽关系就对不上,就是利润表的净利润就不等于资产负债表的“期末-期初”,这个应该怎么处理呢
老师好: 上年度多计提所得税费用 借:应交税费—应交企业所得税 贷:以前年度损益调整 结转时: 借:以前年度损益调整 贷:利润分配一末分配利润 这样做了以后,资产负债表的年末未分配利润数减去年初未分配利润不等于利润表的净利润,要怎么做资产负债表?
老师 你好 汇算清缴补缴19年所得税时录的以前年度损益调整,然后也结转至利润分配了,然后说财务报表逻辑关系不对了,就是资产负债表中未分配期初期末不等于利润表中累计净利润数,是怎么回事呢 ,请教一下 谢谢老师!
老师下午好,我的资产负债表中的未分配利润期初减去期末不等于利润分配表的累计数,应该怎么办呀?我用了以前年度损益调整科目,做凭证时都在贷方,后来结转的时候就到本年利润啦,以前年度损益调整科目为零!
请教老师,未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+(-)以前年度损益调整-分配的利润,根据这个公式是不是财务报表中的资产负债表期末数就不一定等于期初未分配利润+本年累计净利润这个勾稽关系是吗?
垫付的费用可能收不回来,计入营业外支出可以吗,没发票是不是得纳税调增
老师好,股东完成了部分实缴投资款,需要到工商备案吗?
你好,老师,施工合同,承包方式,甲供材,就可以开具3%增值税发票吧!甲供材理解为主材,辅材都是甲供吗?
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请问老师,我们是一家建筑劳务公司,今年被税局查到残联金申报问题了!现在就是对农民工工资发放做了个税申报,但这几千万的工资总额是否计入残联金基数?
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我们发生了业务,购进服务器销售给对方,病负责服务我的维护及其他项目的维护,但是没有约定各项内容的金额,只有一个总金额,想问一下,在这种情况下我们该怎么开票啊?
老师,半成品外协加工过程中供应商的原因产品损坏,供应商承担损坏产品成本。结算的时候怎么处理账务,供应商要求在实际加工费里扣除破损产品金额后开票结算,这样合规吗?谢谢
个体户小规模总开票额度300万,我每月可以开25万?