您好,因为调整以前年度损益调整的原因,直接调整以前年度未分配利润,但上年的报表未分配利润未改变。
								
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    老师,你好。请问2019年的账务中用到了“以前年度损益调整”这个科目,然后资产负债表和利润表的勾稽关系就对不上,就是利润表的净利润就不等于资产负债表的“期末-期初”,这个应该怎么处理呢
老师好: 上年度多计提所得税费用 借:应交税费—应交企业所得税 贷:以前年度损益调整 结转时: 借:以前年度损益调整 贷:利润分配一末分配利润 这样做了以后,资产负债表的年末未分配利润数减去年初未分配利润不等于利润表的净利润,要怎么做资产负债表?
老师 你好 汇算清缴补缴19年所得税时录的以前年度损益调整,然后也结转至利润分配了,然后说财务报表逻辑关系不对了,就是资产负债表中未分配期初期末不等于利润表中累计净利润数,是怎么回事呢 ,请教一下 谢谢老师!
老师下午好,我的资产负债表中的未分配利润期初减去期末不等于利润分配表的累计数,应该怎么办呀?我用了以前年度损益调整科目,做凭证时都在贷方,后来结转的时候就到本年利润啦,以前年度损益调整科目为零!
请教老师,未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+(-)以前年度损益调整-分配的利润,根据这个公式是不是财务报表中的资产负债表期末数就不一定等于期初未分配利润+本年累计净利润这个勾稽关系是吗?
                进项税上月已抵扣,本月对方红冲,重新开具蓝字发票,那么本月是不是应该,借,应交税费进项税,贷,应交税费进项税转出,这样对吗?老师
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请问,若客户部分产品发生退货,发票怎么开具呢?已经间隔好几个月了,客户专票也已经抵扣了
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老师请教一下,长投投资时,被投资方存货评估增值,当年未出售怎么调利润?
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