同学你好,首先你要算出事假扣款,你才能算出实发工资啊。 事假扣款是根据应发工资算出来的,设置了公式方便计算。

老师,事假扣款是用公式算出来的,用应发工资一减,数额就不对了,还能设置吗?
用友T3标准版应收应付科目设置了客户和供应商往来辅助核算(在应收账款应付账款下设置2级科目,对2级科目启用往来辅助核算,这样资产负债表应收应付栏次公式怎么设置),资产负债表应收账款,应付账款,预收账款,预付账款栏次公式如何设置? 怎么设置才能取期末余额为借方的客户的汇总数作为应收账款的数据? 怎么设置才能取期末余额为贷方的客户的汇总数作为预收账款的数据? QM(“1122”.月,贷,,,,)+ 这样设置会取二级科目借贷方相抵后总的余额,如何设置才会取借方客户汇总数和贷方客户汇总数,手机打的问题,麻烦老师了
我发现按日历工天算,但那个算出来的工资,都不一样,就是算出日工资乘以实际出勤的天数。还有应发工资减去未出勤的工资,结果相差好几百,老师,这是咋回事,究竟应该怎么算,因为公司双休,我按法定工天算,员工缺勤说扣的太多了
老师,你好,科目余额表应收账款明细下有负数,但是用金蝶的财务分析报表,应收是借方和预收借方减备抵,但是把金蝶的公式改成期初余额,只用的应收的期初余额,才能和原来别的做出来的财务报表一样,用上面的方法数字就对不上,这样设置公式服不对
=ROUND(5*MAX(0,G58*{0.6;2;4;5;6;7;9}%-{0;504;3384;6384;10584;17184;36384}),2) 老师,工资个税的计算公式是这个,但是我应用到年终奖把后边金额做调整以后算出来的个税就不对了,可以帮我设置下吗?谢谢老师
老师好 我家门诊原来是通过卫生系统开具的那种小发票,虽然从税局领取发票,但是跟税局不联网,我们每月都是在25号结账,我们从25.9.17号改成了电子普票,在3季度报税时,税局系统也没有提示关于开票数据的问题 但是现在在做4季度申报时,系统提示数据不对,让按照10.1~12.31数据来填写收入,请问我这个情况应该怎么办呢?谢谢
贸易出口的报关单不退税,需要做什么操作吗?还是说直接不用理了
社保申报日期截止到啥时候本月
老师,我有点蒙圈,9月所属期申报工资26794.24 扣了社保1378.24 发放到手工资1378.24 10月发放9月工资,现在做10月银行流水,是借应付职工薪酬26794.21 贷银行存款1378.24 其他应收款社保1378.24。对吗?但是社保缴纳是当月缴纳当月的。我扣回社保的钱扣9月还是10月的的哦?10月补缴1-9月基数调整的1636.44,多了258.40元。
建筑异地是指跨省还是跨县级市
请问老师,25年12月结账冲减了25年1-11月的研发费用,借:库存商品 83万元 贷:管理费用—直接投入—库存商品83万元,实际这83万是已经销售的产品,没有结转成本记入了研发费用,但是年底发现研发费占营收比例过高,所以又都调了出来,但是导致账面库存商品增加83万,这一调减研发费用而且盈利170万,24年营收比25年高500万都是亏损,25年又有盈利也不太合适,所以应该怎么处理比较好?
老师你好,公司一般纳税人,注册资金20万2019年成立的。2025年10月和11月分别存入了资金,总计137,000元。实收资本账本印花税暑期缴纳的是2025年12月。请问我是写税金及附加,贷应交税费印花税,因为还没有通过银行存款划款,可以先计提吗
老师,现金送礼1万元,怎么入账呀,
老师好 我家门诊原来开具的发票,跟税局不联网,每月都是结账到25号,从25.9.17号改成了电子普票,在3季度报税时,系统还是没有监控开票数据 现在做4季度申报时,系统提示数据不对,让按照10.1~12.31数据填写收入,请问我这个情况应该怎么做呢?
老师所得税季报里那个实际发放还算上劳务报酬吗,就一个兼职一个月有
事假扣款有小数点,设置小数点位数为0,两者一减,实发金额数不对
事假扣款,你是在公式里设置的取整数吗?