同学你好,首先你要算出事假扣款,你才能算出实发工资啊。 事假扣款是根据应发工资算出来的,设置了公式方便计算。

老师,事假扣款是用公式算出来的,用应发工资一减,数额就不对了,还能设置吗?
用友T3标准版应收应付科目设置了客户和供应商往来辅助核算(在应收账款应付账款下设置2级科目,对2级科目启用往来辅助核算,这样资产负债表应收应付栏次公式怎么设置),资产负债表应收账款,应付账款,预收账款,预付账款栏次公式如何设置? 怎么设置才能取期末余额为借方的客户的汇总数作为应收账款的数据? 怎么设置才能取期末余额为贷方的客户的汇总数作为预收账款的数据? QM(“1122”.月,贷,,,,)+ 这样设置会取二级科目借贷方相抵后总的余额,如何设置才会取借方客户汇总数和贷方客户汇总数,手机打的问题,麻烦老师了
我发现按日历工天算,但那个算出来的工资,都不一样,就是算出日工资乘以实际出勤的天数。还有应发工资减去未出勤的工资,结果相差好几百,老师,这是咋回事,究竟应该怎么算,因为公司双休,我按法定工天算,员工缺勤说扣的太多了
老师,你好,科目余额表应收账款明细下有负数,但是用金蝶的财务分析报表,应收是借方和预收借方减备抵,但是把金蝶的公式改成期初余额,只用的应收的期初余额,才能和原来别的做出来的财务报表一样,用上面的方法数字就对不上,这样设置公式服不对
=ROUND(5*MAX(0,G58*{0.6;2;4;5;6;7;9}%-{0;504;3384;6384;10584;17184;36384}),2) 老师,工资个税的计算公式是这个,但是我应用到年终奖把后边金额做调整以后算出来的个税就不对了,可以帮我设置下吗?谢谢老师
你好老师,生产企业,我想做一套账,就是有个问题,你说原材料进来了对方没开票,暂估库存商品吗,那应付账款的供应商也是做一个综合的暂估付款数吗?excel里登记明细,然后来票了冲会原来的重新做吗?
虚暂估的成本,公司只愿意汇算时候交税。正常是要到了12月要全部冲掉吧?正常1月交税。但是要是到了6月才交税,怎么处理账务
老师,我们是牙科医院,开发票开成患者亲属的名字可以吗?
老师,技术合同备案如果写的是技术服务合同类型是不是就不能享受加计扣除,只有委托开发类的才能享受加计扣除?
请问:讲义图片中标黄下划线处,具体怎么体现,展示一下会计分录。谢谢
董孝彬老师,内账科目余额表根据外账数据补,有些差异大的怎么弄,以前报税的资料跟下次报税有差距怎么弄啊,我现在还搞不太明白
以前年度费用调整,用以前年度损益怎么做账
老师我老板有一处房产,无偿提供给公司用,有一家合作公司要付租金但对方要开发票,我们公司开给他?
单位申报职工个税,关电脑了,就没有申报信息了嘛?还要重新录取信息?如何解决?
24年的费用,25年换开发票,用以前年度损益调整,怎么做账
事假扣款有小数点,设置小数点位数为0,两者一减,实发金额数不对
事假扣款,你是在公式里设置的取整数吗?