你好,差额计税,人力资源,清包工,甲供材料,上面3种可以的

老师,建筑业差额计税,要符合什么条件才可以差额呢?我们是建筑总承包方,把劳务和辅材分包了
老师,我们是总承包建筑企业,把劳务和辅材分包了,对方开来的劳务费工程款普通发票,我怎么做分录?可以差额吗?
老师,我们是建筑总承包,把劳务和辅材分包了,可以差额计税,那应交税费-简易计税这个科目,怎么余额再贷方呢?我同事说应该在借方才对
老师,我们是建筑总承包企业,把劳务和辅材分包出去了,我们收到分包方开的劳务费发票,发票服务名称写什么?
老师,问下建筑施工单位,什么样的条件,适合差额征税?劳务分包合同,只是提供劳务吗?可以是包工包料,开9个点的建筑服务费吗?
建筑劳务公司,班组长挂靠到劳务公司,管理费税费个人打到公司,咋做账?班组长垫付农民工工资50万,之后甲方把我钱都到建筑劳务公司又该咋做账
我想问一下,实践中账务处理根据每天的每一张发票做一笔会计分录,比如说确认收入,每天确认一次,还是每10天汇总总数确认一次收入呢?每天确认一次发票多的话挺麻烦的。
投标审计流程哪些呀谢谢老师
老师期末会计期末余额就是当初发生的费用是吗
请问一下老师。,企业资产负债表的存货是400多万,实际库存只有100多万。这样会计会有什么风险?
公司是小规模,在国内是做卖买贸易的,现在要给国外一家公司销售,可是没有备案出品,也没有报关出产品,因产品是化工涂料,申报麻烦,海关过去查得严,托运费也贵;国外公司就找了清关,国内的公司开了的 invoice发票过去的,你看国内的公司是不是按正常报税,退税和托运哪一块就不报了,因退税我们退不了,托运哪一块是国外公司自已找的,我们也没有支付,这种情况我们税务和帐务怎么处理,有什么好的方案给予出来。
这个题怎么做,有点不理解原理
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,11月增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,这笔可以不缴纳吗
老师,清包工需要什么资料吗?
就是说看你的合同,合同里面你就是纯做劳务,不提供相关的材料。
老师,分包方给我们提供的劳务发票,备注里写着差额计税,这样我们就能差额计税了,但是我怎么知道分包方是否把这块差额的已经交过税了呢?如果他不交,我们也差额掉了,那税务局不会查吗?
分包给你的差额发票,只是他可以享受差额计税,并不能表明你一定可以差额计税喔
那我怎样才能差额呢?
你收票正常处理,他开票当期就会申报缴纳税的
那我收到备注栏里写的差额计税的发票,我报税时能差额做吗?
你收到是对方可以享受差额,不是你可以差额申报,
老师,我们是总承包方,不可以差额吗?我们把劳务分包了,收到劳务发票,不能差额吗?
不能够差额,你这个是不属于差额的这个范围。
那什么情况总承包方可以差额计税呢
就是我之前跟你说的三种情况,清包工甲供材料人力资源公司。除此之外,是不可以的。