你好,差额计税,人力资源,清包工,甲供材料,上面3种可以的
老师,建筑业差额计税,要符合什么条件才可以差额呢?我们是建筑总承包方,把劳务和辅材分包了
老师,我们是总承包建筑企业,把劳务和辅材分包了,对方开来的劳务费工程款普通发票,我怎么做分录?可以差额吗?
老师,我们是建筑总承包,把劳务和辅材分包了,可以差额计税,那应交税费-简易计税这个科目,怎么余额再贷方呢?我同事说应该在借方才对
老师,我们是建筑总承包企业,把劳务和辅材分包出去了,我们收到分包方开的劳务费发票,发票服务名称写什么?
老师,问下建筑施工单位,什么样的条件,适合差额征税?劳务分包合同,只是提供劳务吗?可以是包工包料,开9个点的建筑服务费吗?
注会财管,第9章。老师好,请问这道题,租赁方案,租满6年以后,咱(承租人)买下来这个资产花的那60万,是按付现成本那样60×(1-T25%),还是像此时点外购社备(固定资产)那样就原数60的现金流出
公司自购房子办公,房产税怎么交吗?比如价值11万
老师你好,我想问一下现在推行的电子凭证具体是什么意思?必须在财务软件上做账吗?
老师,旅游行业,差额计税,科目余额表未交增值税怎么调和做分录,账里需要交税,税务里不需要交税,实际成本大于要抵扣的税,所以不用交,那怎么做账呢!
老师:公司是使用小企业会计准则,施工企业,1)例如2024年的1到6月份,付人工费,做了分录是:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,然后月底结转成本,做的分录是:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样对吗?但是7.8两个月份没有工程做了,但为了留住员工,依然发放了工资,做了分录:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,那么月底了,要怎么结转呢?2)9月份又接到工程了,这个工程做到2025年2月份才结束,每个月都是做:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬。发放工资时,借:应付职工薪酬,贷:银行存款……月底结转:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样的分录对吗?这样到2025年2月份工程结束,成本是包含2024年9—12月份的人工费,2025年1-2月份的人工费,那么税局会认同2024年的9—12月份的这部分人工费的成本吗?这部分个税是在2024年申报的
请问农药行业,在增值税申报时,勾选进项时,流程是什么?应注意什么。
公允价值层次值是什么,大白话讲一下,看不太明白,占分多吗
劳务派遣公司派遣到海外用工单位,海外用工单位形式发票合计20万,其中包括工资五险一金10万,服务费6万,合计预扣所得税4万,开具差额电子发票金额合计20万,不含税金额195238.1,税款4761.9扣除部分是10万,小企业会计准则按国内开具的电子发票入账怎么做分录,其中预扣的所得税部分是否要从收入中剔除
老师公司连续三年亏损,税务局让我们写自查报告。税局的意思是不想着让我们交税,自查是不就是税务局已经关注到我们的异常了?
如何快速提取EXCEL里面重复项里面的最大值
老师,清包工需要什么资料吗?
就是说看你的合同,合同里面你就是纯做劳务,不提供相关的材料。
老师,分包方给我们提供的劳务发票,备注里写着差额计税,这样我们就能差额计税了,但是我怎么知道分包方是否把这块差额的已经交过税了呢?如果他不交,我们也差额掉了,那税务局不会查吗?
分包给你的差额发票,只是他可以享受差额计税,并不能表明你一定可以差额计税喔
那我怎样才能差额呢?
你收票正常处理,他开票当期就会申报缴纳税的
那我收到备注栏里写的差额计税的发票,我报税时能差额做吗?
你收到是对方可以享受差额,不是你可以差额申报,
老师,我们是总承包方,不可以差额吗?我们把劳务分包了,收到劳务发票,不能差额吗?
不能够差额,你这个是不属于差额的这个范围。
那什么情况总承包方可以差额计税呢
就是我之前跟你说的三种情况,清包工甲供材料人力资源公司。除此之外,是不可以的。