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老师,预提成本怎么做分录,还有就是预提后成本发票到了怎么做

2020-10-13 15:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-13 16:10

你好 借主营业务成本-暂估 贷应付账款 发票到红冲前面暂估做红字 在按发票做一遍

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快账用户8282 追问 2020-10-13 16:20

税控盘年服务费280元怎么做

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齐红老师 解答 2020-10-13 16:26

你好 280元的账务处理: 支付技术维护费时,   借:管理费用 280     贷:银行存款/现金 280 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款) 280 借:管理费用 -280

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你好 借主营业务成本-暂估 贷应付账款 发票到红冲前面暂估做红字 在按发票做一遍
2020-10-13
您好 借 开发成本 不含可抵扣进项税额 贷 应付账款-暂估应付账款 借 应付账款-暂估应付账款 借 应交税费-应交增值税-进项税额 贷 应付账款
2021-06-23
借其他应付款,贷以前年度损益调整, 借以前年度损益调整,贷银行存款等。
2023-03-16
借应付帐款借主营业务成本负数
2022-10-28
你好,如果在5月底之前收到发票,汇算清缴不用纳税调整, 做账的话,在21年冲回预提的,重新安装发票计提一笔
2021-05-14
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