您好 做前面计提跟缴纳相同的红字分录

疫情社保减免期间怎么做账,比如2月单位部分缴纳15367.2,个人部分缴纳6041.24,已入账,借管理费用15367.2 其他应收款~职工社保6041.24 贷银行存款。 3月份这样怎么做账
疫情期间我单位2月份缴纳了单位和个人部分的社保,然后单位部分交的不能退回而是冲抵4月份和五月份个人部分的,请问怎么做账啊
疫情期间单位部分社保减免因我每月按时缴纳所以多缴了现在没有退回基本户用于抵减单位为员工代扣代缴那部分的金额请我我应该怎么记账呐
老师,收到医保中心退回的疫情原因单位多缴部分费用,怎么做分录呢
老师您好,今年疫情,之前缴纳的社保缴纳减免了一部分,社保给退回了,请问收到退费的分录怎么做?
老师,公司很多支付给供应商(很多是个人,没有发票)的款先打给我们的员工,再由他们打给对应的供应商,请问这个钱打给公司员工是,银行转账时,备注写货款还是写借款?
老师,内账是不是要把公司所有的花销都要记录下来,不管走哪个公司(账户)走的,不管走公户还是私户的都要统计出来?
啊,我们是十场,然后呢,付人工那个就是呃张三儿呃10000块钱是人工费,然后是走主营业务成本,然后呢,这张三呢,又垫付了2000块钱的那个运费,所以说我只给他啊8000块钱,这个业务如何做分录?
请问老师:股东(在本公司已近退休了)现在要从新返聘给开工资一般开多少?还用填个税那里表吗?或者还办啥手续呢谢谢!
请问老师,单位给独生子女员工,报销的独生子女的医药费用,需要缴纳个税么
企业每月对职工应发未发的工资,需要申报个税工资薪金所得吗
关于报表往来款编制,图1打勾的是基础资料,图2铅笔是我自己编制的数字,对吗?看不懂书上的编制方法。
转给法人的报销款,回单上备注成还款了,这样有没有问题
这个月能开上个月的发票吗
帮别人代理记账,公司规模小,没啥太多业务,也没什么人,记账凭证主管审核出纳制单都要有名字吗公司就6.7个人都生产的。
计提时第一步分录是这样: 借:应付职工薪酬-应付社会保险费 (单位部分) 其他应收款-社会保险费(个人部分) 贷:银行存款 第二步分录: 借:管理费用(单位部分) 贷:应付职工薪酬(应付社会保险费) 那后面月份我收到社保退费后,是做社保收回那一笔的红字分录吗?
请问是个人部分没有退回 对吧
是的老师,只退了单位部分的部分
借:管理费用(单位部分) 借方红字 贷:应付职工薪酬(应付社会保险费) 贷方红字 借:银行存款 贷:应付职工薪酬(应付社会保险费)
老师给的两个分录,第一个分录应该是单位部分全额计提时的金额红冲,第二个分录是收到社保退款的金额,对吗?老师
是的 这样理解正确的
好的老师,再问下老师,注销的红字凭证和订正的蓝字凭证可以写在一张上吗?
注销的红字凭证和订正的蓝字凭证可以写在一张上