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单独造表发放的通讯费,我做的 借:管理费用-通讯费 贷:银行存款 而且做了几个月了,每月都那么做的,怎么更正.

2020-10-14 22:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-14 23:07

同学您好,那您这是没有发票的是吗?

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快账用户5327 追问 2020-10-14 23:08

没有发票,造的表,每人400

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齐红老师 解答 2020-10-14 23:10

那这应该来讲,需要并入工资申报个人所得税

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快账用户5327 追问 2020-10-14 23:11

那我前几个月的全错了,我又不能返回改账,应该怎么更正

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齐红老师 解答 2020-10-14 23:14

您在本月申报个税的时候,加上去一起申报

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快账用户5327 追问 2020-10-14 23:15

账怎么更正合适?

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齐红老师 解答 2020-10-15 06:53

帐上也就那样做了,或者您也可以更正前面几个月的申报表

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快账用户5327 追问 2020-10-15 07:00

我现在税务那块可以补,账上我怎么调整,调回正确分录

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齐红老师 解答 2020-10-15 07:04

账不需要调整,就是该补交的个人所得税在这月一起算

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快账用户5327 追问 2020-10-15 07:08

啊?账不调整吗?原来没计提进入职工薪酬了嘛

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齐红老师 解答 2020-10-15 12:10

您调整的话 就是借应付职工薪酬贷应付职工薪酬

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同学您好,那您这是没有发票的是吗?
2020-10-14
您好 请问您想把通讯费放什么科目? 还是说通讯费没有发票 直接发放的?
2020-10-15
你好,可以的,不过要并入工资缴个人所得税,
2020-10-27
您好 通过了应付职工薪酬科目核算 不调整也可以的
2020-12-13
这个管理费用也是做工资下面,
2020-10-16
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