同学您好,那您这是没有发票的是吗?

单独造表发放的通讯费,我做的 借:管理费用-通讯费 贷:银行存款 而且做了几个月了,每月都那么做的,怎么更正.
单独造表发放的通讯费,我做的 借:管理费用-通讯费 贷:银行存款 而且做了几个月了,每月都那么做的,现在分录怎么更正.
老师,我昨天问了你一个问题,就是单独一张表无发票给每人发通讯费那个, 我做错那个科目,我做的 借:管理费用-通讯费 贷:银行存款 如今我要更正是否需要写调账说明? 我做错科目我有责任吗
老师,直接造表发放的每位员工的通讯费,不是在工资表里面的,是单独一张表,我是是否可以做 借:管理费用-通讯费 贷:银行存款.
单独造表发放的通讯费现金补贴每位员工200.今年一年我做成了: 借:管理费用-通讯费. 贷:应付职工薪酬-工资 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 现在12月了,我需要调账吗?
你好 老师 比如公司提供资料 法人也提供资料 最后贷款的这个金额是到法人名下的 法人其实是贷款转给公司使用的 这个账怎么做 最主要的是后续的还贷款是法人还 公司转账给法人 这个账又怎么做
老师,现在劳务派遣怎么开票呢?一般纳税人在选择开票的时候是选差额计税吗?按6%,然后全额扣除工资社保。
请问老师,原材料或者滞销的产品报废,会被税务判定为进项税额转出,或者视同销售缴纳增值税吗?
老师,(1)灌出的酒有不满500ml的,不能卖,想要给员工分,当做次品核算成本入库,再出,可以不? (2)如果当做是次品,计提福利费时按销售价还是按成本价? (3) 虽然给员工分了,也当做酒损处理,不核算次品成本,不做入库,全由成品承担成本,这样做可以不?
老师 建筑行业 之前根据合同在以前年度做了未开票收入已申报税款,现在得知结算产值小于合同额,这种情况我要如何操作
个税手续费只有十几元,这个记什么科目
25年的年终奖是26年2月份发放的,个税申报所属期可以放在26年1月份吗
老师您好,请问新增值税法,关于简易计税,并未提到商品混凝土,但同时又未说明之前财税〔2014〕57号:将上述征收率由6%调整为3%作废,请问目前开具商品混凝土发票应该选择何种税率
现金支票是什么意思?老师?
老师!买的旧油泵,我们公司加工或维修后卖出,买的时候对方没开发票,没票我们能做账吗?如果能做账是不是企业所得税时要调增?还有我们如果修好是不是要加修理修配费入库?
没有发票,造的表,每人400
那这应该来讲,需要并入工资申报个人所得税
那我前几个月的全错了,我又不能返回改账,应该怎么更正
您在本月申报个税的时候,加上去一起申报
账怎么更正合适?
帐上也就那样做了,或者您也可以更正前面几个月的申报表
我现在税务那块可以补,账上我怎么调整,调回正确分录
账不需要调整,就是该补交的个人所得税在这月一起算
啊?账不调整吗?原来没计提进入职工薪酬了嘛
您调整的话 就是借应付职工薪酬贷应付职工薪酬