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如果做账系统里面的进账认证金额与增值税申报表里面的金额不同,税局会看清楚来吗,如果会,大概是怎么查出来的

2020-10-15 09:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-10-15 09:39

这个需要看啥情况,账上有做进项税额,要是这个认证系统还没有认证可以,你这个后面认证就可以,后面 没有认证你做待认证进项税额就可以,财务报表税额这个一般是不看这个,税局系统会看到这个勾选平台的进项

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快账用户1864 追问 2020-10-15 09:41

就是有一张税控盘续费,账上做了进项金额,可是没有勾选抵扣,所以这个数据有误差,该怎么弄

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齐红老师 解答 2020-10-15 09:47

借:管理费用        贷:银行存款/现金     抵减增值税税额,                                                        借:应交税费——应交增值税(减免税款)   借:管理费用   负数 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-应交增值税-减免税额

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齐红老师 解答 2020-10-15 09:48

转管理费用下面不需要做进项税额

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快账用户1864 追问 2020-10-15 09:50

那之前做的进行是不是要做进项转出呢

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齐红老师 解答 2020-10-15 09:54

直接做进项税额 负数就可以

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这个需要看啥情况,账上有做进项税额,要是这个认证系统还没有认证可以,你这个后面认证就可以,后面 没有认证你做待认证进项税额就可以,财务报表税额这个一般是不看这个,税局系统会看到这个勾选平台的进项
2020-10-15
你好,在认证系统里面不需要操作的,你这个是负数属发票吗?
2022-08-09
学员你好,不会,每个月末结转的转出未交增值税数据应该和税务系统一致的,不然要么申报错了,要么账有问题
2022-10-29
你好    是的实际发生额 和税收金额 都应该是你们实际发放的金额。 如果在汇算之前没有发放完的就得调增 处理了  
2021-04-28
不可以的,资产你得需要去修改,申报所得税资产不可以是负数。
2020-01-08
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