同学你好 月末,企业应将预交增值税明细科目余额转入未交增值税明细科目, 借记:应交税费--未交增值税 贷:应交税费--预交增值税
老师:请问我上个月接手有已做材料成本,但增值税未抵扣(未认证)52515.97这个月我认证后 是要做一比分录把未抵扣增值税转到进项税 分录:借:应交税金_应交增值税_进项税额52515.97 贷:应交税金_应交增值税_未抵扣增值税52515.97 然后再结转增值税 分录:借:应交税金_应交增值税_销项税额227477.07 贷:应交税金_应交增值税_进项税额144760.40 贷:应交税金_应交增值税_未交增值税82716.67 可以把刚才做成一比分录吗? 结转增值税 借:应交税金_应交增值税_销项税227477.07 贷:应交税金_应交增值税_进项税额92244.43 贷:应交税金_应交增值税_未抵扣增值税52515.97 货:应交税金_应交增值税_未交增值税82716.67
老师你好!我们是建筑行业的,上期有一笔一认证的留抵税,这期又在外地预缴了2%的增值税,这两笔加上后还要交税,那个留抵的上期只认证了没做公计分录,是不是要改上期的账,还有次的结转增值税的会计分录中是不是要加上这笔留抵税的分录呢? 借;应交税金 - 应交增值税 - 已交税金;\'应交税金 - 应交增值税 - 留抵税金;应交税金 - 应交增值税 - 未交增值税;\'应交税金 - 应交增值税 - 进项税额
你好 上个月有留抵进项 做了一笔分录 借:应交税金-未交增值税 贷:应交税金-应交增值税-转出多交 那这个月做完账 我要结转销项 分录应该怎么写
老师,一般纳税人,上期有留抵税额,当月销项大于进项再减去上期留抵税后还有应交税费,那结转增值税的分录里,“应交增值税-未交增值税的金额=销项-进项"来确定吗
上个月做了一个借应交增值税-贷认证抵扣进项税分录呢,那这个月结转增值税分录时,借应交增值税销项税贷应交增值税-贷认证抵扣进项税,还是先要做一个借应交增值税-进项税 贷应交增值税-贷认证抵扣进项税分录
老师你好,我想请问下2025年6月25号我收到一张10000的数电纸质发票普票!但是已经显示作废了,这个怎么做账呀
老师好,咱们一般企业的通常融资渠道有哪些?各自有什么优缺点呢?谢谢!
老师,一张加油票200,一张餐饮发票131,一张银行回单331,这个可以记一起吗?借,管理费用加油费200 管理费用业务招待费131,贷银行存款331?
老师,我们是建筑公司,关于分包资质,劳务、机械、建筑工程,只要是有分包资质的,都能在预缴增值税款的时候抵减是吗?
公司交话费申报的是哪类印花税?
老师好,本人即将参与酒吧财务主管工作,希望老师对酒吧行业的特点及内控注意等事项分享点拨。谢谢!
计提工资:管理费用-工资 销售费用-工资 贷:应付职工薪酬-职工工资 支付工资:借:应付职工薪酬-职工工资 其他应收款-个人承担各项社保 应交税费-个税 贷:银行存款 是这样吗 但是 其他应收-个人承担各项社保 不就有余额了吗 贷方余额?账就不平了呀
老师,明天面试让根据三个报表的勾稽关系手动在表格里面制作三个报表,这个勾稽关系不太清楚,怎么做?请老师指点,谢谢。
老师 节日快乐!我想问下我欠对方一万 对方到我这里拿了3000的货 ,我还要付对方7000元 这个分录怎么记
普通发票铝塑板一级科目是什么