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老师问一下我这个工程计提工资这个月分录做好了,之后工程做好了工资发放后科目分录又怎么做了

老师问一下我这个工程计提工资这个月分录做好了,之后工程做好了工资发放后科目分录又怎么做了
2020-10-15 13:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-15 13:12

你好,发放时按照实际发放金额做 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 实际发放金额和计提金额的差额做 借:工程施工-合同成本-人工费 贷:应付职工薪酬

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快账用户2684 追问 2020-10-15 13:18

老师那我结转成本分录怎么做?

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快账用户2684 追问 2020-10-15 13:42

老师我把工程施工-合同成本-人工费这个科目加在那个分录里,它的一级科目是什么?

老师我把工程施工-合同成本-人工费这个科目加在那个分录里,它的一级科目是什么?
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齐红老师 解答 2020-10-15 18:02

最后会列式在存货里

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快账用户2684 追问 2020-10-15 18:05

老师我说把工程施工-合同成本-人工费这个科目加在4401还是4001下面

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齐红老师 解答 2020-10-16 09:32

看是什么人员的工资,如果是生产加工制造则计入4001,如果是工程建造类的则计入4401

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你好,发放时按照实际发放金额做 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 实际发放金额和计提金额的差额做 借:工程施工-合同成本-人工费 贷:应付职工薪酬
2020-10-15
借工程施工分包款贷银行存款
2021-04-14
发放工资时扣社保和个税    借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款—各项社保,公积金(个人部分)      应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款
2024-04-17
您好 把当时的分录红冲 然后再做个正确的
2022-06-02
你好,同学。调整分录做一下错的金额。
2021-03-04
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