你好,发放时按照实际发放金额做 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 实际发放金额和计提金额的差额做 借:工程施工-合同成本-人工费 贷:应付职工薪酬

老师,员工工资上学计提了,这月不用发放了,后期也不用发放了,怎么做分录
老师问一下我这个工程计提工资这个月分录做好了,之后工程做好了工资发放后科目分录又怎么做了
你好老师,我2021年6月的计提工资,和发放工资科目做反了,现在要怎么在做个分录呢
工资分录里有个税,计提时怎么做?然后发放工资时,暂时银行代交了,然后过年一次扣回,分录每月又怎么做?
老师你好,请问月末发放工资怎么做分录,之前只计提了工资。
工作中遇到案例:一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元,后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务,保安服务费13万元,采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元,差额纳税。 请教:B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式,用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税,是否可以?开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢?
有熟悉进口业务的老师吗?进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算?
增值税留底有680多万,如何慢慢消化
疑问:航空代理企业为什么提供境内机票代理时,可以直接以签收单作为扣除凭证,难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗?同样,为什么我提供境外机票代理服务时,只能以发票或者行程单作为扣除凭证,难道我不能以账单作为扣除凭证吗?
老师,老板2824年注册一家投资公司,注册资金100万,有两个自然人股东,目前还没有什么业务,但从法人那里借款到公司,然后又投资出去,分别投给四家公司,这样现在需要做股权转让,这样的情况容易转吗?之前听说有库存的有其他应付款的,就算亏损很大也不容易转,被各种卡!
购买幼儿园,厨具一批,50项,共计14万如何入账?如有超过2000元冰箱,蒸饭柜,搅拌机等,也有菜刀,餐盒盘子等价值300元,?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
老师,因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样,导致产生了50多万的差异,税审让我自己补了一个50多万收入的账,导致应收账款虚增了50多万,我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
老师那我结转成本分录怎么做?
老师我把工程施工-合同成本-人工费这个科目加在那个分录里,它的一级科目是什么?
最后会列式在存货里
老师我说把工程施工-合同成本-人工费这个科目加在4401还是4001下面
看是什么人员的工资,如果是生产加工制造则计入4001,如果是工程建造类的则计入4401