你好,发放时按照实际发放金额做 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 实际发放金额和计提金额的差额做 借:工程施工-合同成本-人工费 贷:应付职工薪酬

老师,员工工资上学计提了,这月不用发放了,后期也不用发放了,怎么做分录
老师问一下我这个工程计提工资这个月分录做好了,之后工程做好了工资发放后科目分录又怎么做了
你好老师,我2021年6月的计提工资,和发放工资科目做反了,现在要怎么在做个分录呢
工资分录里有个税,计提时怎么做?然后发放工资时,暂时银行代交了,然后过年一次扣回,分录每月又怎么做?
老师你好,请问月末发放工资怎么做分录,之前只计提了工资。
我们是个体户,季度开了25万的专票,这专票需要全额交税是吗?如果开专票和普票一个超了30万了,比如开了专票普票一共开了32万,是不是需要交3200的税?
小规模纳税人开专票一定是3个点吗,为何普票是1个点呢
老师好,有即征即退的企业,增值税月末结转的时候,有一般项目和即征即退项目的增值税,可以合并成一笔么
甲公司公司承包地种庄稼,然后把打药包给乙公司干(按每亩多少钱),会计只需要审核验收结算单数据就可以,不需要核对乙公司农药销售单对吗
老师:自己的银行卡给别人发工资会不会有问题
个体工商户经营者,可以开劳务票票给自己是法人公司吗?
老师25年2月发的24年的年终奖(全年一次性奖金)的个税税率是多少,现在26年2月要发25年的年终奖,个税税率又是多少。()
在公司买社保一定要发工资吗?
老师您好 这是咋回事,必须要注册吗
老师,餐饮行业的签单和未结算,应该算什么费用啊?是在收入里面计算,还是在成本里面计算?
老师那我结转成本分录怎么做?
老师我把工程施工-合同成本-人工费这个科目加在那个分录里,它的一级科目是什么?
最后会列式在存货里
老师我说把工程施工-合同成本-人工费这个科目加在4401还是4001下面
看是什么人员的工资,如果是生产加工制造则计入4001,如果是工程建造类的则计入4401