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老师,七月份开了发票入账了,9月份退回开了销项负数,我是不是只要做一次原分录红字就可以了

2020-10-16 16:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-16 16:40

你好,没有再开蓝字吗,没有的话按红字发票做一次红字就可以。

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快账用户2056 追问 2020-10-16 16:42

是的,暂时没开,只是开了负数,那我就做原分录红字,下次再重新开我按新发票入账是吗

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齐红老师 解答 2020-10-16 16:43

你好!是的,可以这样处理。

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你好,没有再开蓝字吗,没有的话按红字发票做一次红字就可以。
2020-10-16
借银行存款 贷主营业务收入 应交税费 借应收账款负数贷主营业务收入负数,应交税费负数 借应收账款贷银行存款
2020-09-29
你好;  收入是hi负数; 去看看  是不是你们 当月有红冲之前月份的数据 ;所以造成负数金额的  
2023-06-08
是的,12月份这张发票是正常做销售。1月的账就凭这信息表做红冲分录
2023-01-14
勤奋可爱的同学您好,您的理解正确!将原来的收入和结转成本的分录都对冲。
2020-11-01
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