你好,需要转出进项税。 借:管理费用~业务招待费 借:进项税 贷:银行存款 借:管理费用 贷:进项税转出

公司买的酒送给客户,收到13个点的专票,已经认证怎么做账
老师,公司买的礼品送客户取得的专票,不认证可以当做普票进行做账吗?做到业务招待费中可以吗?
老师,公司买酒用来送客户,收到的是普通发票,请问怎么做账
客户帮我们公司代采一批6万元物料,我们公司已经开专票给这个客户,这批物料的进项票也已经收到,都是13个点的专票,现在客户要求我们把这6万元提现给他们,请问这笔钱是否要扣税点
老师,公司买了一箱白酒送客户,开专票对方要收9个点的税点才给开票,这种情况的话酒的专票用了抵扣有风险吗?
老师,年底结账漏了一笔库存,因为未开来发票,忘记暂估入库,并且已经用完了,也忘了结转成本,1月份人家开来发票,才记起这个事。请问老师在不调表的情况下,有没有好的解决办法
每次公户钱不够付货款 然后都是从私户用周转金方式转入 那如果还的话要备注什么用途从公户转到私户去
老师股东要是退股,应该怎么结算啊
采购商品,报销的费用是100,发票是120元要怎么做账呀
老师,建筑业缺进项,怎么弄呀
你好,老师,建筑施工企业做审计报告的话,需要的税款数据(包含外地预缴金额),这些数据是2024.12-2025.11所属期的数据,还是2025.1-2025.12所属期的数据呢?
代发工资可以么?就是我们给甲方干活,甲方把钱直接给工人,我们可以把甲方给工人的钱作为人工成本么?
老师 请问已知25年本年欠费和25年初往年欠费、25本年收费、25本年收往年及25本年预收26年这三项 每个月的综合收缴率怎么算? 是当月实收/(25本年欠费+往年欠费) 还是当月实收/(25本年欠费+往年欠费+26年欠费)? 1-12月每个月的综合收缴率是累计计算还是单独计算?比如一月就只用一月实收÷(应收+往欠),二月也是这么算还不是(一月+二月)÷(应收+往欠)?
老师你好,我想问一下东莞这边的最新劳动合同是怎样呢
老师,以前会计做的账年应税所得额299.7万,税务局打电话来,疑似调成小微企业的,让我查清回复,我咋解释好呢?