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一般纳税人开出的普票,不能抵扣,做账时怎么写分录?直接计入应交税费-应交增值税-销项税额吗?

2020-10-19 15:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-19 15:55

你好 借银行存款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额

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快账用户5242 追问 2020-10-19 16:18

填增值税主表时填在简易计税里面,对吧?

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齐红老师 解答 2020-10-19 16:19

你好,这个不是简易计税的

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快账用户5242 追问 2020-10-19 16:21

我们是一般纳税人,开的3%的普票应该填在哪一行?

我们是一般纳税人,开的3%的普票应该填在哪一行?
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齐红老师 解答 2020-10-19 16:23

你好,填在销售货物或服务那里

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快账用户5242 追问 2020-10-19 16:28

1-19行,第几行呢?

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齐红老师 解答 2020-10-19 16:31

一般纳税人,开的3%的普票填增值税主表时填在简易计税里面,

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你好 借银行存款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额
2020-10-19
跟开专票是一样的科目哈
2023-10-10
一般纳税人开出去普通发票,账务处理为: 借:应收账款等 贷:主营业务收入 贷:应交税费 - 应交增值税 - 销项税额 和开具增值税专用发票的记账方式一样,都要通过“销项税额”明细科目核算,这样才能准确核算增值税的销项情况,便于后续计算应纳税额。
2024-12-29
同学你好,不需要的;一般纳税收到普通发票是不能做进项抵扣的;按价税合计数计入成本费用;
2021-11-16
如果你已经抵扣的话,就进入了进项税额里面。
2022-10-14
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