你好,需要交增值税的

#提问#老师您好,我们是一般纳税人,购进免税的农牧免税预混料,取得普通发票,我们销售出去需要缴纳增值税吗
#提问#老师您好,我们是一般纳税人,销售从小规模那里取得的免税预混料,取得普票,那我们销售就去需要缴增值税吗,还是说是免税
老师 您好!我们是一般纳税人从农业生产者购进的农产品用于生产加工适用13%税率的产品,我们收到了免税的增值税普通发票,请问我们是按票面金额的13%抵扣进项税额吗?
老师好,我是一般纳税人,请问购进自产自销的农副产品,取得对方的增值税免税普票我可以抵扣抵进项税吗?
老师好,我司为一般纳税人,批发图书用于零售,收取购进的发票为增值税普票免税,那我现在要开票出去,请问我也是按免税开票出去吗?
财务软件录入企业名字太长怎么全都录进去
工资薪金账载金额大于实际发生额,汇算清缴纳税调增,账面怎么处理?
老师好,跨月更正增值税可以重新勾选发票吗
老师,这题扣除项目,为什么不是(500-400)*9%*(7%+3%)呢?
老师,要一份建筑业挂靠单位账务处理的流程
老师,公司是小规模,有一家销售电脑的公司和我们公司合作,公司购买的电脑,鼠标,硬盘,打印纸,打印机,打印机墨盒,墨粉以及公司电脑需要重装系统,软件服务等等都是在这家电脑公司采购和提供软件技术服务,但是这家公司一般都是1年找我们结账一次,今年2025年一年在这家电脑公司拿货和修复电脑一共消费了8千多元,我目前喊对方开具发票,可以喊对方一次性给我们开8千多元嘛
尊敬的纳税人: 您申报的今年三季度增值税销售收入,少于互联网平台企业向税务机关报送的收入金额。请您再次进行核实确认,如属申报错误,请及时更正,以免带来不必要的法律风险和经济损失,影响您的纳税信用记录。 浙江税务 2025年11月5日 老师你好,如果收到这样的短信之后,不管他会怎么样
个体工商户定期定额开出3%的专票140000普票30000应该填到第几栏,定额是270000.系统自动带出
想请教一下月底结转的时候要怎么做账
老师好,我是酒店行业,A客户实际入住消费了1000元,但要求开发票1600元?这个属于虚开发票吗?这600元多开的到时要从私户扣起手续费600*15%=90元的差额510元退回给A?但开始1600元A客户是刷酒店公户的
那我们销售给客户应该按照几个点缴纳增值税,谢谢老师
一般纳税人销售农产品9%
那进项拿到的是普票,还是免税,
你销售和你购进是不是免税或者什么票其实没有关系,你销售能不能免那是看你自己公司符不符合免税条件
购进不能抵扣,那销售的全额交税?
老师,销售的是预混料
你们做税务报道的时候就会给你核税就会跟你们说你们是不是免税的,如果不是你购进农产品也是可以计算抵扣的,不是说进项不能抵扣
老师,那预混料我们拿到的是普票,税率栏是免税,我们进项可以抵扣多少
农产品也是一样抵扣9%的。