你好,计提折旧的时候累计折旧在贷方,清理结转的时候计入借方,那累计折旧就自然是结平了啊 计提折旧 借:管理费用等科目 贷:累计折旧 清理 借:固定资产清理 , 累计折旧 , 贷:固定资产

固定资产清理,账务处理累计折旧在借方,如何把累计折旧的账做平
账面只有累计折旧,和固定资产原价,没有残值,折旧完了,做固定资产清理,直接做,借,累计折旧,贷固定资产??如果做了残值,就是借,固定资产清理,累计折旧,贷,固定资产?
想问一下固定资产清理账务处理中借固定资产清理之后借累计折旧是将未到年限的折旧计提了吗
注销,处理固定资产,实际早不知道哪里去了,把净残值,做到管理费用折旧,固定资产等于累计折旧,然后固定资产清理,借累计折旧,贷固定资产这样可以吗,
固定资产和累计折旧转入清理账务处理
老师好,经营所得申报是季报,那么季报和年报都需要先做计提吧,会计分录是怎样的呢 谢谢
老师,我们是一般纳税人,制造业,供应商开不了专票,只能开普票1%,可以用来当成本吗
老师,9月份单位申报社保缴纳,其中有医疗互助(个人部分)2470元,190*13人,但是在自然人电子税务局申报个税里面没有显示有扣除个人应负担的这个大病保险,但是工资表里扣除了个人负担的部分,这是怎么回事,因为上一个会计不干了,没交接,我也不明白,个人负担的医疗互助大病保险用不用在个税系统申报扣除
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老师,我们企业有商务楼,然后有些门面对外出租的月底的时候核算这个电费的时候这个科目我怎么做帐?
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