实际抵减的时候是计入其他收益的 要缴纳所得税的

请问增值税加计扣除的部分怎么入账,是用到其他收益吗?如果用到这利润表不是要交所得税?
老师你好,请问小规模纳税人季度销售额不超30万不交增值税,这部分增值税计入到营业外收入吗?如果这样的话是不是需要交企业所得税了?
请问,房开企业,财务账套上已计入开成本的利息,在土增清算时,如果税局认为不合理,剔除部分(例如300万元)不得税前扣除,请问,这300万元还可以调整到利润表,你为所得税税前扣除的成本吗?谢谢
老师好,请问增值税加计扣除额,借:计增值税加计扣除。 贷:其他收益,对吗,那自动生成的利润表里这笔收入是显示在 营业外收入 还是其他收益里?
老师,按一项业务的利润分成,其中要不要包含增值税 例如:利润=收入-成本-附加税-费用,但是业务开发票也缴了增值税,请问要扣除增值税吗
老师您好,小规模公司上季度印花税实际发生36.66,但税务系统只扣36,现在印花税余额还有0.66元挂账了,也不用交了,这个怎么处理,还是这个季度少计提0.66把这会计账上冲平呢,怎么处理比较好
请问一月最新报税日期,都报哪些税还有二月
老师,奖金记到应付职工薪酬-福利费,那他只能扣除工资的14%是不是
老师好,就是职工工资的话,我一直是按会计上的所属期来做的,假如说26年1月份发放的是25年12月的工资,那我是在26年1月20号之前申报所属期为2025年12月的工资是这么申报的,那后面才得知说个税是按那个实际发放的时候来算所属期的,那这么一直循环的话,我这个要怎么弄,如果把前期的都更正了也不太可能,因为好几年了。
老师好,公司从今年3月份一直断断续续的购入固定资产,一直没有计提过折旧,现在年底一次性计提折旧会有风险不,如果有风险的话更正之前的账,然后再计提折旧可以不
老师好,发票上注明自产农产品销售的免税发票可以抵扣增值税吗?
老师您好,请问应该贷款到期一般是自动续吗?
老师您好,小规模纳税人减按1%征增值税,我确定收入的时候也是按1%计算的收入,可是在填报申报表时,硬要让我填营业外收入,本来营业外的那部分收已经包含在主营业务收入里了,在填营业外收入的话不是就重复重复缴税了?我现在怎么处理呢?
老师,您好,请问下差旅费一定要有餐费吗
第四季度预交所得税表里,要填已发放的成本费用,这个填全年发放工资吗包括奖金吗