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公司这个月应交增值税未交科目下贷方余额是8万,因为有加计抵减扣除,刚好不用交税,这个会计凭证怎么做?是不是借应交未交8万,贷其他收益8万?

2020-10-20 16:00
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-10-20 16:05

你好,是的,分录是正确的

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你好,是的,分录是正确的
2020-10-20
同学你好 ,12月加计抵减额想过下账借:应交税费~增值税加计抵减额1,贷:应交税费~增值税加计抵减额1。——不需要做这个分录的;
2021-02-03
你好,可以这么做的。
2021-02-03
你好,同学,不需要 结转
2022-12-15
你好,同学。 是在次月抵减,本月结转税款,下月缴纳的时候,加记抵减税额在次月做分录
2021-11-15
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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