这个一般是一致,有固定资产清理,先开发票,后续才提供服务,这个跨期收入有可能会不一样
增值税的本年累计收入要跟企业所得税的本年累计收入一致吗?企业所得税一定要跟账上一致吗?
老师,增值税申报表销售收入本年累计数和所得税报表的营业收入本年累计数不一致有风险吗?
亲们 企业所得税申报表 本年营业收入累计数跟那个增值税申报表 本年累计是不是应该一样的?
企业所得税收入需要累计上一年的数据吗
企业所得税申报,预缴税款金额里的收入跟成本要跟账上一致吗
工作中实操,税务方面
现在企业所得税季报表可以不填写成本费用和实际支付的应付职工薪酬吗?填的话怎么填写
夲期所得税申报一行计入成本的酬金,是填计提工资总额数加上单位交纳养老金及医保等费用的合计数吗。
你好老师,前任会计和出纳把将不应计入“现金”的收款(企业微信收款)计入了现金日记账,同时进行了不合规的账务处理(提前确认9月应收账款,把10月收的9月货款入9月账里了,同时和将现金全部转走,转入银行存款里),导致现在10月现金账面出现负数,因为有企业微信设置每日提现到银行卡的流水
老师,然后六费两税指的是哪哪个哪些,然后减半征收,河北廊坊有这政策吗?你能说说这个具体的符合条件跟优惠的具体的项目吗?
老师,公司送礼的白条怎么入账合理
老师您好,请问发票申请增额税务局下户检查是要检查哪些东西
假设,当期研发支出费用化10万,按100%加计扣除,那么一共可以扣除20万。等到下期,10万完全形成了无形资产了,资本化部分的10万又可以在规定期限内加计扣除。我的问题是,费用化部分10万已经加计扣除了,资本化部分又加计扣除一遍,是不是重复加计扣除了呢?
小规模仓储服务企业,7月份新开的公司,比如8月开普票含税金额14440元(1个点),那么做账确认收入是借:应收款款14440,贷:主营业务收入-仓储服务收入14440/1.01 应交税费-应交增值税14440/1.01*1%; 缴纳增值税会计科目是借:应交税费-应交增值税14440/1.01*1%,贷营业外收入,是这样理解吗,这样这笔1%税金虽然是免税,但要缴纳企业所得税
物流公司,车子抛锚产生的拖车费挂什么科目,谢谢
老师,增值税我可以更改申报,企税要去前台,我可以在第三季度企税改跟账一样的收入,前2个季度不理会吗?。到时年底不是有汇算清缴吗
可以,实务中是可以这样,
不过需要看你们那边税局季度比对不,之前是可以