借,银行存款,实际收款金额 财务费用 23893.41 贷,应收等
我们提供3073404.1美金的报关单给银行要支付给香港供应商这笔货款,银行扣除境外行手续费60美金和贴现利息23893.41美金后,实际支付给我们香港供应商3049450.69美金(3073404.1-60-23893.41)货款,请问这个分录该怎样做?
老师,我们是进口产品,合同签了外商发货,我们开证行收到单据后会安排付95%的货款(我们做的是铬矿,付95%的货款是根据外商的检测报告来计算,外商也开了临时形式发票,),我们是直接购汇付给外商,没开美元账户,这比预付款我怎么做分录。到港后报关,报关是根据外商的检测报告上的含量,数量,单价来报关,报关后我们缴纳进口增值税和进口保证金。然后进行国检,我们和外商是根据国检来进行最终结算,然后购汇付款。这时实际最终结算的含量,数量,单位单价都不一样和开的临时发票和报关单上的数量金额都不一样,当然外商会跟据我们的最终结算再开一张最终的形式发票。这票进口合同就算完成。从开始到结束我应该怎么做分录。谢谢!
业务背景: 2023年的应收款,10万美金,其中由于质量问题要扣除1万美金,但是客户一直拖欠,最后走了中信保,保险公司赔付了,5万美金。 问题1,中信保赔付的钱需要账务处理和是否需要涉外收申报? 问题2,后期追回的货款,给银行应该提供的之前客户欠款对应的报关资料,还是冲减中信保赔付的金额? 问题3,由于客户欠款中需要扣除1万美金,如果正常核销应收款,这部分未收可能是不能退税的,所以想根据中信保保的赔付证明现在补做视同收汇,这样全部的应收就可以正常退税了,如果做视同收汇就会出现中信保介入后追回的钱要先冲减他们的赔付款,那收汇材料怎么提供?
郭老师在吗,我前几天问您的 4.24日付了境外的港口费用$13984.16,属于预付款,4月固定汇率7.1775, 我做的分录是 主营业务成本 港使费13984.16×7.1775 应付账款-xx公司 13984.16×7.1775 应付账款-xx公司 13984.16×7.1775 银行存款 美金 13984.16×7.1775 这个月,整个结算单来了,结算单金额是13619.96,当时我们支付了$13984.16,但是对方实际只收到了$13977.19,中间行手续费扣了$6.97,对方没把6.97算在结算金额里面,手续费需要我们承担,所以她算出来退我们$357.23, 我这个月份分录应该怎么做,前面的4月份 直接借财务费用 贷方应付账款应该不对吧 我港使费实际没有那么多 应该怎么调整比较好
企业员工给公司垫付代购的办公用品,使用了优惠卷,报销时候是按照优惠后的金额报销?还是按照优惠前的报销?
9.5号做的新员工社保转入,9.6号员工离职,能把他的社保转入撤销掉吗?不交
老师,一临时劳务工给我们做业,知道做业总额,但现在还不能够付款,现在他先预支部分款,请问可以给吗?需要什么附件?写什么单?借支单吗
您好,建筑业差额征税,在哪些情况下适用?
老师您好,我公司是提供技术服务的,合同总价10万是优惠后的总价格,但报价清单总价11万,优惠了1万,合同约定开票付款分4次,那我开票时是不是要体现优惠前的原价11/4=2.75开然并反应每期折扣-0.25实际发票总价2.5这样对吗? 还是直接按实际价格10/4=2.5开票不反应优惠价格
路上,税务师的财务与会计,在学习债务重组的时候,长期股权投资,在什么时候属于金融资产,什么时候不属于
生产型企业出口没有退税,那免抵的税额需要交附加税吗
建筑行业的税负率多少,所得税
工程款30万,其中14万公户转公户,当时用着着急剩余16万也没通过公户,分三次以个人微信转给了对方个人微信,这种情况怎么过账,发票都没开呢
买的二手车做哪个会计科目
你这里后面贷款存入 借,其他货币资金或金融资产 贷,银行存款等