未交增值税,是哪一方有余额?
老师,本月增值税有留底600,但是还有未交增值税100这个结转未交增值税的分录应该怎么写?
老师,我这个月这么写分录对吗?转出未交增值税需要 转到 未交增值税吧?我之前还有留底,未交增值税是借方余额,我这个月账务这么处理对吗?
老师,我的增值税上月和本月都有留底,上月做的分录是 借:应交增值税—销项税额50 未交增值税—5(留底) 贷:应交增值税—进项税额55, 这个月依旧有留底,我怎么去做这个留底分录
假设1月份增值税留底1000元,2月份应交税600元,那么留底还有400元,请问2月份交税的分录如何写? 1月份留底分录: 借:应交税费-应交增值税-未交增值税 1000; 贷:应交税费-转出未交增值税100
假设1月份增值税留底1000元,2月份应交税600元,那么留底还有400元,请问2月份交税的分录如何写? 1月份留底分录: 借:应交税费-应交增值税-未交增值税 1000; 贷:应交税费-转出未交增值税100
老师,我们2023年自己代开了自产自销的农产品发票,但是这人其实是中间商,我们自己开是不合法的,现在税务要求红冲发票,并且从2023年做更正申报,这样要求合理吗
手写的第二种方法是对的吗,第一期是否是第三期末第四期初
对方公司股东以个人名义付款到我公司公户,可以给对方开具公司抬头的普票吗?
老师,请把律师事务所整套账务处理发我下
行政单位专项资金被挪用借给个人,如何做会计分录?
老师,请问多交了增值税已经退回到银行的会计分录怎么做
公司销户税务怎样申请,有哪些流程,法人不在,能办理吗
上月的税还没申报,发票提额会审批不?
老师你好,自然人扣缴端申报工资显示这个,但是我已经去税局增加了税种,还是显示这个呢
老师,请问前期多交的增值税退回到银行的分录怎么做啊?
就是这个月应该交的简易征收的税是100,抵扣完剩下的未抵扣的还有600
借应交税费应交增值税转出未交增值税600 应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税进项 下个月缴纳简易计税的,借应交税费简易计税贷银行存款。
老师,您这里所指的销(进)项税额是我本月销(进)项税额的所有吗?
是的销项和进项都是合计。
我这个算出来不对啊,不平,多那个100的应交增值税
进项和销项是多少?
进2600销项2000留底600销项中,有100简易征收必须交税
简易计税的,你不是单独做的吗?简易计税不属于销项,借银行存款贷主营业务收入应交税费应交增值税简易计税100。
哦,那我如果把那个100块钱进入简易计税,是不是等我下个月交100的时候我就直接借简易计税贷银行存款就行了。
你好 是的 分录是的