同学你好,一般情况下,按进来的发票上的价款来结转成本处理。
老师,就是销售车的一般纳税人,比如一个月卖出去5台车,开的机动车发票出去,然后进来发票是也是5台车的,这种结转成本是怎么结转啊
老师,请问一下我们是一般纳税人公司,销售摩托车的,每个月进多少 销多少 ,都是记录的,按照实际销售去结转成本,可是现在做到7月份的账,发现一个问题,就是我销售的车库存负数了,但是车架号确认是这个,假如说以前开出去车型号错了 ,这样是不是就会导致我应该结转成本的型号没结转,然后不还结转的型号车少了的情况?那怎么做啊?因为车比较多,能不能暂估入库啊,后面放发票回来处理。
老师,我们是机动车批发商, 厂家开给我们专票 ,如果我们销售给二级经销商,我们也开专票, 如果我们车子租给客户使用, 那就我们开具机动车发票, 但是原先采购车的时候不确定哪几台车销售,哪几台车租赁,厂家统一给我们开了专票, 那现在要租出去5台, 开了5机动车发票, 这个情况账务处理怎么做呢?
老师,我们是机动车批发商, 厂家开给我们专票 ,如果我们销售给二级经销商,我们也开专票, 如果我们车子租给客户使用, 那就我们开具机动车发票, 但是原先采购车的时候不确定哪几台车销售,哪几台车租赁,厂家统一给我们开了专票, 那现在要租出去5台, 开了5机动车发票, 这个情况账务处理怎么做呢?
老师,请问下,我们是卖汽车的,机动车,我们开出去的每一张销项发票,都要对应着把开进来的发票的成本结转,对吧?
你好老师,现在一个客户打电话一年前的发票作废重新开 怎么弄
老师,所得税新的申报,职工薪酬已计入成本费用的数据是本季度的数据还是1至本季度的累积数据呢
老师好,我们公司起诉甲方支付工程款,判决书上最终是要甲方支付我公司聘请的律师费,我的理解是甲方把钱付给律师方,由律师方给甲方开发票,我公司之前支付的律师费退给我公司,律师方开的发票我方冲红,但是我方律师说是不能给甲方开票,因为他们和甲方没有合同关系,要是按照律师这种说法,甲方把钱付给我公司,我公司是否能够给甲方开发票,把这笔业务完成呢?
请问老师,有出口的企业,附加税=本期实缴增资税+上期免抵退税额,对吗?
老师,我们6月份有采购原料,然后转手销售出去,但是代理记账在7月申报的时候把这个成本记到了管理费用-办公费,我现在把账接回来了,要怎么处理呢
老师,请问企业收到不征税地方政府补贴款,要怎么记账 ,一套会计分录怎么写,从收到到花出及购买固定资产的折旧
销售单位可以给自己工会委员会开发票吗
8.12酒店关停,9月没有收入,现在要申报9月份增值税是不是0申报
请教老师:建筑业简易计税差额开票可以全额开专票吗?
小规模纳税人企业,针对六税两费减征政策,地方教育费,附加教育费补缴和城市维护建设税。怎么填写报表
好的,那就是这个月,开的有负数机动车发票出去,怎么做账,成本结转怎么做
同学你好,开的有负数机动车发票出去,及成本结转如下: 1、负娄发票 借:应收账款 负数 贷:主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税-销项 负数 2、成本结转如下: 借:主营业务成本 负数 贷:库存商品 负数