你好 你实际有发生成本的话 你就做 :借主营业务成本贷应付账款-暂估
老师好 公司9月开了一张技术服务费专用发票,9月收到这笔收入,没有发生成本 ,怎么做账,没有成本也不用结转成本什么的吧,有朋友说暂估成本,本身没有成本,暂估成本怎么冲平,不暂估可不可以?会计分录应该怎么做?包括月底结转怎么做分录
我一个公司 9月底利润太多了,然后成本票10月才开过来 我想暂估9月份的成本 软件开发服务费怎么暂估成本,怎么做分录
老师,我想问下我们9月份有一个产品16千克,发票金额开错了,然后在10月份做了红冲发票重新开具给客户。9月份,这个产品是外账那边按照暂估金额入库,也应该按照暂估金额结转成本,那我10月份。分录怎么做,主要是成本的那个分录怎么做?
记账公司给我们暂估了21万的成本费用,他做的会计分录我看不懂 去年3月是 借 管理费用 贷应付账款 暂估 月底结转 借 本年利润 贷 管理费用 6月借 管理费用 贷应付账款 暂估 月底结转 借 本年利润 贷 管理费用 今年冲回 借未分配利润 红字 贷应付账款 暂估 收到发票 借未分配利润 贷银行 3月借主营业务成本 贷暂估 月底结转 借本年利润 贷主营业务成本 6月 借主营业务成本110000 贷应付账款暂估 月底结转 借本年利润 贷主营业务成本91166.03 请问往后收到发票我该怎么做会计分录
您好,我想咨询一下,旅行社(小规模)7月、8月、9月暂估组团成本,因为都是年底算账统一开发票,现在实际开过来的发票和我暂估的成本不一样,住宿,餐费,门票都不太一样,税已经报过了,这个账该怎么调整?
10月会开票过来 我现在9月利润总额太高了 软件开发费,能暂估吗 我不想9月利润这么高,我现在在做9月的账,利润太高
你好 是9月的成本吗。 是才可以暂估的。 别为了冲利润就去虚做 是有风险的
借:主营业务成本 贷:应付账款-暂估 然后10月收到票了,再把9月这笔冲掉,再做一笔正数是吧
那要不要结转,不懂
你好 是的 。 需要结转。损益科目都要结转到本年利润去的
老师啊,那你说这个暂估这个城门票要做几笔分录啊。我现在就做了一笔,就是借主营业务成本贷应付账款暂估款,然后呢,这个软件我结算的时候说那个结账成本这一步已经做了。
你好 9月做暂估后借:主营业务成本 贷:应付账款-暂估 然后10月收到票了,再把9月这笔冲掉,再做一笔正数按发票做就行了。 你是哪里不明白 。