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我一个公司 9月底利润太多了,然后成本票10月才开过来 我想暂估9月份的成本 软件开发服务费怎么暂估成本,怎么做分录

2020-10-22 20:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-22 20:40

你好   你实际有发生成本的话  你就做 :借主营业务成本贷应付账款-暂估

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快账用户3226 追问 2020-10-22 20:42

10月会开票过来 我现在9月利润总额太高了 软件开发费,能暂估吗 我不想9月利润这么高,我现在在做9月的账,利润太高

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齐红老师 解答 2020-10-22 20:44

你好  是9月的成本吗。 是才可以暂估的。 别为了冲利润就去虚做 是有风险的  

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快账用户3226 追问 2020-10-22 20:45

借:主营业务成本 贷:应付账款-暂估 然后10月收到票了,再把9月这笔冲掉,再做一笔正数是吧

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快账用户3226 追问 2020-10-22 20:45

那要不要结转,不懂

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齐红老师 解答 2020-10-22 20:47

你好  是的 。  需要结转。损益科目都要结转到本年利润去的   

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快账用户3226 追问 2020-10-22 20:49

老师啊,那你说这个暂估这个城门票要做几笔分录啊。我现在就做了一笔,就是借主营业务成本贷应付账款暂估款,然后呢,这个软件我结算的时候说那个结账成本这一步已经做了。

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齐红老师 解答 2020-10-22 21:08

你好 9月做暂估后借:主营业务成本 贷:应付账款-暂估 然后10月收到票了,再把9月这笔冲掉,再做一笔正数按发票做就行了。       你是哪里不明白 。   

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你好   你实际有发生成本的话  你就做 :借主营业务成本贷应付账款-暂估
2020-10-22
您好,若没有成本,则不需要暂估,因为后期也得红字冲回。
2020-10-18
您好 请问收到暂估入账的发票了吗
2020-11-16
你好同学,那我们可以借应付账款暂估,贷主营业务成本暂估,然后再重新根据发票入账就可以了。
2022-11-24
暂估入库 借;库存商品/原材料/成本费用 贷:应付账款-估价-供应商 不含税 正常结转销售成本 借:主营业务成本 贷:库存商品
2024-10-09
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