同学你好, 2是支出减去限额标准基数,也就是超过限额标准的那部分。 10-11是有关联的企业一起分担的广告费。

广宣费调整表,2不允许扣除的支出是限额减实际支出吗?还是代表其他的什么不许扣除的?10和11项分别是什么意思
公益性捐赠支出不超过利润总额12%的部分允许扣除,那为什么这个调整明细表按税收计算的扣除限额那里数字是0?
发生业务宣传费4800万元,至年末已全额支付。甲公司当年实现销售收入30000万元。税法规定,企业发生的业务宣传费不超过当年 销售收入15%的部分允许税前扣除,超过部分允许结转以后年度税前扣除。甲公司针对超过部分进行了“纳税调整”,———这个“纳税调整”是什么意思
问题1:为什么研发费用实际扣除<应扣除需要调减,而公益性支出、职工福利费、工会经费、职工教育经费,也是实际<限额,就不进行纳税调整?问题2:广告宣传费业务招待费也是实际<限额,这里的表达是应调整的应纳税所得额为0,跟不进行纳税调整是一个意思吗?
老师你好,公司填写汇算清缴的5050报表当中职工薪酬制度及纳税调整明细表。我们缴纳的五险是不是填到职工福利费支出那里。正常的基本工资扣除五险就填到第1行工资薪金支出,五险和公司薪金都是属于正常实际发生额允许扣除的项目(公司扣除的五险的项目填到哪里还是不填写) 还是公司薪金里头含着基本工资和对公部分的五陀险
老师,更改扣税和社保的银行,就是三方协议的银行,要怎么做呢
个体户查账征收,我想录员工的工资进去抵成本。那员工的信息任职受雇从业类型,我选 了雇工的话,会不会税务要我给员工交社保。如果员工任职受雇信息我都选其他,算非全日制员工吗?有没有影响
老师,收到税局退来附加税100元(其中有120元是之前简易计税时交过的,有20元是当月要交的),现在收到的这100元分录怎么做?
老师,预缴企业所得税申报表里的从业人数我怎么填写?有三个员工因为公司11-12月业务量缩减,领导让他们11月回家了,但是也不算完全已经离职,说是后期业务量恢复了,他们没找到工作的话,可以回来接着上班,所以我11月和12月这两个月对于这三个员工的个税都是0申报的。那企业所得税预缴申报表里面从业人数我需要算上这三个人吗?还是说只算有实发工资的人数?对了还有一个员工是10月底休产假,公司给她买社保买到2026年4月,她的社保个人部分是提前从10月工资里面预扣了的,所以从2025年11月到2026年4月,这个休产假的女生的应发工资就是她的社保个人部分,她的实发工资为0,那像她这个情况,需要算进从业人数里面吗
老师,业务在交水费的时候应该交49.73元,业主付款了50元,多余的0.27元要记到营业外收入吗?还是都做水费收入?
老师,你好,请问工会经费的计税依据包含企业缴纳的社保吗?
郭老师,员工他是过路费发票,然后丢了,后面给我2张定额发票100元一共报销98,那怎么做账
二五年暂估130多万,然后现在在整理的时候发现可以冲掉125万,剩下的50,000,然后要交税,但是我的帐怎么平,就是一直会有这个暂估,但是其实这个在乎我已经交税了,但帐上还有这个挂帐我怎么弄?
老师 ,小规模装饰装修公司 申报印花税的时候, 有税收优惠吗 ?有一项填写减免性质代码和项目名称 这里应该选哪个呀
所得税申报表提示等级中风险:从业人数和资产总额填报金额与之前季度申报存在差异,不理会时又提交不上去,需要怎么做?
10是自己公司实际发生的广告费给关联公司扣除吗?11是别的关联公司广告费给自己公司扣除的吗?
对的,两个相关联的公司对于广告费的支出可以分摊扣除的。
这个关联公司扣除广告费也没有限额,想扣多少扣多少吗?那自己不扣扣除写个分摊协议不就行了,想写多少都可以扣
不是这么理解的,关联公司首先你要有关联公司的证据啊,不是随便而来,找一个公司就可以写一个分摊协议的。而且分摊的广告费也是在限额以内才能扣除啊,超出也是不能扣除的,。
那这个第三题就不按限额扣啊
正确答案选第几个啊
同学,这个题题选择c
那母公司甲能扣多少啊,就只能扣500吗?那这种情况如果甲公司填写广宣费调整明细表10-11项应该怎么填写啊
是的,10就填500,就是填分摊给a公司的费用。