个人的东西吗 还是啥 没有发票没法抵扣的 让个人拿发票来 福利费的不能抵扣
就是一个月有6万的免费税额,一个季度不能超过30万 这6万包含在这30万里面吗
老师,学堂有机考模拟试题吗?
老师 一般纳税人外地经营 上月预交税款了,这月怎么不显示 去除预交税款呢
中级会计考试的计算分析题和综合题写“解:”还是写“答:”。
老师您好,小规模公司年报要现金流量表吗?
老师您好。麻烦您帮忙看一下第二季度财务报表,勾机关系合理吗?谢谢
涉税法律是哪些章节变化较
老师,请问在2025年1季度开具了免税发票9000元,然后开具1%的发票320000元,然后申报的时候就将9000换算成1%的不含税金额8910.89元,共320000+8910.89=328910.89元做申报,交增值税了。 到2025年6月将1季的免税发票9000元红冲了,在2季正常开具1%的发票450000元,那么第二季度,我是应该按哪个金额作为收入,申报增值税呢?
一个工地有2个合伙人,施工过程中有收到货车撞坏树苗的赔偿,这类赔偿有1000元直接又用于工地施工,有2000元存放在公司账户上,这2笔赔偿金该怎么处理
老师你好、请问内、外的账怎么合并一起体现呢
应该是,老板在那个公司买的东西基本都是自用或者是送人的
那这种没法抵扣,直接价税,合计做账。
但是就算要转出也要有入来才有转出去啊
之前分录是怎么做的?如果之前做了管理费用 借管理费用贷应交税费应交增值税进项转出。
居然说抵扣了,但没做账
具体的有哪些物品的
如果是个人使用的那种,很明显的你借管理费用,福利费应交税费应交增值税进项贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷银行存款。
然后你进项转出的时候,借管理费用贷应交税费应交增值税进项转出。
听说他们觉得费用大了,然后老板又想抵扣票额就都做了
那你自己选择 能做到企业的可以
我觉得那样做不可以,想合理转出来,转出来的都管理费用吗?如果一次性有什么不妥么?
可以 你之前不做了抵扣 做了抵扣就要做进项和进项转出
好的,谢谢老师
不用客气的 工作愉快。