同学你好 根据合同执行期间的税率开发票
老师麻烦问一下,一个销售合同,一种业务,我们因为进度确认收入,先自行确认了16%税率的百分之八十的普票收入并纳增值税,发票没有给对方,现在项目执行完了,对方要求我们开具13%税率的全额发票,这种开票我们有什么税务风险吗?
老师我想问一下我们公司签了一个为期一年的服务合同开票是百分之6然后需要给对方提供电子设备➕软件服务我们进项就会有13税率的票但是销项出不去,这种应该怎么处理呢,可以直接计入固定资产折旧吗,这种税务局会认吗
老师我想问一下我们公司签了一个为期一年的服务合同开票是百分之6然后需要给对方提供电子设备➕软件服务我们进项就会有13税率的票但是销项出不去,这种应该怎么处理呢,可以直接计入固定资产折旧吗,这种税务局会认吗
老师,请问个问题,我们是一般纳税人,销售行业是A公司,在2021年给对方(B公司)开具增值税发票,全额交税,因我A公司至今增值税未缴纳,逾期有罚款。对方B公司因当地税务查到我们A公司的开具销售发票,未交增值税,现显示我A公司属于风险纳税人,要求对B方公司进行税务全额转出,那么对方B公司转出后,我们A公司缴纳的税额,还能退吗?
老师,我们是小规模那纳税人,我们有一笔80万的项目款在2022年就入账了,但是因为不确认对方是否需要发票,所以迟迟没有确认收入,一直挂在预收账款,在2023年12月份我们公司开票超过531万元,所以就被升为一般纳税人,为避免2024年1月后确认收入这个收入能少上增值税,我能在2023年度12月把这80万作为升一般纳税人前的收入吗?具体分录怎么做才没有税务风险?
老师,我们出口货物退税率是0,相当于内销需要缴税。那我开票是不是直接选13%税率?
老师,我们公司的场地是租赁的,水电费这些是电厂直接把发票开给了开发商,是所有租户用的水电费,开发商给我们开的是收据,收据我用来做账,汇算清缴的时候再把水电费这些费用调增是不是
例题2.8在解析中y材料可变现净值为什么要去掉1800
例题2.7我想知道,23年12月末a原材料应计提的跌价值准备15为答案,对应解析中的b产品减值,还是对应材料减值。
个体工商户企业法人不拿工资,但是报工资时又提不要求报,那工资直接报零可以吗
个体工商户经营所得报税跳出这个提示是怎么回事,之前也是一直这么报的,之前没出现过
其他应付款抵掉了点工资 那季度申报的时候实际支付的职工薪酬 这笔算进去吗
一般纳税人收到成本票,分录怎么做
销售合同的单台机器是一个原价,总计付款的时候有个优惠价,这个固定资产入账的时候,按优惠后的单台价格记吗,这个咋记。原价8台机器162800,优惠后155000
经营所得个税一季度收入20万,成本费用165000,个税500,二季度收入20万,成本费用181000,交税100三季度收入30万,成本费用261000,交税600,老师请帮我算一下第三个3个季度累计应该交多少税
那老师我们这样按进度确认收入有什么税务风险吗?
不按照税法执行 检查的时候会让你补缴税款的 增值税纳税义务发生时间是合同约定的收款时间
那我们前边80%的收入是按16%纳税的,那后边开票是13%,我们税等于先交税了?没有多交税吧?
合同约定是先交80%就可以 多交也不行啊