同学你好,具体会计分录如下: 借:应收账款等科目 负数 贷:主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税-销项 负数
已开专票已抵扣,已做收入。专票红冲后,分录怎么做
跨年红冲专票怎么做分录,对方已经做了进项抵扣
购买方已经抵扣的专票开红冲后账务怎么做分录
2020年的已抵扣的专票2024年7月冲红,8月重开,怎么做会计分录啊?
老师请问下收到的专票已抵扣被冲红,账怎么做?
老师,普通的商贸公司可以销售混凝土吗
老师,现金流量表跟利润表还有资产负债表有没有沟里关系?
老师您好,员工不小心弄坏酒店东西,赔偿的话,钱是怎么给到公司,是转到公户还是转到出纳,酒店再采购
现在出台的最新税收优惠政策都有哪些税收优惠政策?
物业公司收取物业费,停车费,出售停车位需要缴纳哪些税?
你好,老师,我们每个月缴纳的水费可以要专票吗,能抵扣吗
老师,甲方对公给我们公司开的2万元的发票,我们用个人银行卡给乙方付款的,,这样有问题吗?做账时写用现金付款的,会被查吗
老师,我公司的稳岗补贴已经通过,怎么没有见资金到账?
老师,就是这个,之前办的外管证是350万,但是我们后头后面结算金额330万 那这个外管证金额要变更吗?我现在330万的工程已经完工了,我要注销这个外管证,能直接注销吗
老师,实际收入1000,发票开出去含税金额是900,账务怎么处理呢
老师,抵扣的这块需要处理吗
同学你好,抵扣的不处理。