同学你好,具体会计分录如下: 借:应收账款等科目 负数 贷:主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税-销项 负数
已开专票已抵扣,已做收入。专票红冲后,分录怎么做
跨年红冲专票怎么做分录,对方已经做了进项抵扣
购买方已经抵扣的专票开红冲后账务怎么做分录
2020年的已抵扣的专票2024年7月冲红,8月重开,怎么做会计分录啊?
老师请问下收到的专票已抵扣被冲红,账怎么做?
老师,主营业务成本有必要分明细科目吗来做吗,外账
老师,家居 装修用缴纳买卖合同印花税吗?装修 家居行业的利润成本费用比例在多少啊
老师你好,印花税税源采集,应税凭证名称写啥
存货管理审计测试点有哪些
固定资产折旧年限填多了,怎么操作
老师机械租赁费,进销双方都要申报印花税吗?
老师 开进来的服务费专票可以抵扣进项税额吧 就是中标啦 中标平台收的费用
怎么改报表,一直零报,这次提示错误
公司被税务机关核查到24年收到的个税手续费没有申报增值税,自己核实了确实没有申报增值税,需要调整增值税申报表和所得税申报表,税务调整了,24年的账已经结账了,调整分录做到哪一年?
请贾苹果老师回答,其他人勿接,否则差评,如果以前的应付工资有余额,实际都发了,没有欠工资的,如何做账
老师,抵扣的这块需要处理吗
同学你好,抵扣的不处理。