同学你好,具体会计分录如下: 借:应收账款等科目 负数 贷:主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税-销项 负数

已开专票已抵扣,已做收入。专票红冲后,分录怎么做
跨年红冲专票怎么做分录,对方已经做了进项抵扣
购买方已经抵扣的专票开红冲后账务怎么做分录
2020年的已抵扣的专票2024年7月冲红,8月重开,怎么做会计分录啊?
我们收到一张成本专票,已经抵扣,之后又红冲了,相当于这张专票上的税额是多交了的,怎么做分录
啊,我们是十场,然后呢,付人工那个就是呃张三儿呃10000块钱是人工费,然后是走主营业务成本,然后呢,这张三呢,又垫付了2000块钱的那个运费,所以说我只给他啊8000块钱,这个业务如何做分录?
请问老师:股东(在本公司已近退休了)现在要从新返聘给开工资一般开多少?还用填个税那里表吗?或者还办啥手续呢谢谢!
请问老师,单位给独生子女员工,报销的独生子女的医药费用,需要缴纳个税么
企业每月对职工应发未发的工资,需要申报个税工资薪金所得吗
关于报表往来款编制,图1打勾的是基础资料,图2铅笔是我自己编制的数字,对吗?看不懂书上的编制方法。
转给法人的报销款,回单上备注成还款了,这样有没有问题
这个月能开上个月的发票吗
帮别人代理记账,公司规模小,没啥太多业务,也没什么人,记账凭证主管审核出纳制单都要有名字吗公司就6.7个人都生产的。
个税利润总额20365.25,应缴纳经营所得税是?
个税利润总额20365.25,交经营所得多少?
老师,抵扣的这块需要处理吗
同学你好,抵扣的不处理。