同学你好 进项税不抵扣就可以 不能退税

老师,你好!我们公司是一般纳税人,买了汽车开回增值税专用发票,我们公司的进项比较多,购买的汽车不想抵扣,我该如何做账?
我公司是一般纳税人,主要做节能服务的,我们是增值税和一般纳税人都免,但是我们会购进一些机器,我们购买机器的厂家给我们开的是增值税专用发票,意味着我们多出13%的税点,那这个税如何做退税
老师,我们公司的母公司是香港,他们买了一台机器然后放到我们大陆公司用,但是进口这个机器的时候又交了进口增值税。我们要怎么账务处理?这个进口交的增值税能退税吗?我们是出口退税企业
老师我们公司是卖机械 医疗设备公司为一般纳税人 做为会计应该需要报哪些税?做哪些事?这些医疗器械设备是我们向厂家购买再转卖出去这样子的
老师,我们公司是一家二手手机收卖公司,从个人手头购买,再买给另外的个人,没得进项发票,客户也不要求我们开票,这种如何缴纳增值税和企业所得税呢?是一般纳税人!
老师,投资人撤资,如何清算应返还的资金?
签的合同印花税是多少?
老师,工程施工—合同成本、工程施工—直接人工科目明细具体有哪些
您好老师,排污管道编码多少
*金属制品*五金配件,批 ,数量1,,这样开票可以吗
所以要怎么弄?请给个结果。谢谢
老师,如果员工的福利是用工会经费发的,是不是不用申报个税?比如有笔钱用工会经费发给员工
某一客户提出发票大类与产品不太相符,其他客户没有这个情况,需要怎么操作?
老师 你好 请问有机肥属于农产品吗?对方开具的免税发票 我公司可以抵扣吗?
请小菲老师回答我的问题,我上次说明了22年以前是 借 现金 贷主营业务收入 应交税费 说明他没挂应收账款,做了收入了,我23年之后正常开发票挂的应收,借 应收账款 贷主营业务收入 应交税费 都做了收入了。我应收为负数是因为23年之后回了22年之前的款所以为负数,你为什么还说我少做收入了,你一笔笔问,我一笔笔回答,你还没弄明白,还说给我解答了,你解答的对吗?
那我买东西多花的这部分税钱怎么办
计入成本 在所得税前扣除
不用做进项抵扣吗?
你不是增值税都免吗