您好,先要做更正申报,然后再联系主管税务机关办理退税。更正申报的时候会显示你多缴税款,退税申请才会传递至税务机关,他们才能按流程给退税。
我公司有一个300元的应退税额,现在有专管员给的两个方案:一,查账,退税 二,电子或者代理税务局更正申报表;但是退税很麻烦,所以老师,更正申报表改哪里好?怎么改便于我下年度抵了这个税?
你好老师,麻烦我想咨询一下,我去年12月有一笔收入没申报,但在今年5月份所得税汇算清缴时申报表中已申报了,请问我还用不用去税务局更正增值税12月份申报表呢?如果更正是不是得更正到现在呢?
老师,税务局说所得税多交叫去退税,但是要查账,就说去申报更正,我想问下两者有什么区别呢,更正申报是不能退税吗?
老师,季度企业所得税申报预缴税款后,老板嫌交得太多了,要求做大了成本费用,申报更正了,现在有两万多的差额要去申请留抵或者退税,有哪位老师办过申请退税业务的?给我些建议哈。现在税务局说申请退税跟留抵都是一样的流程,那我是申请退税好还是留抵好呢?怕查账啊关键
请问,小规模不到三十万不交增值税,当初收入里面的增值税,怎么做分录
老师你好:社保单位和个人都由单位来承担!个人不承担社保,账务处理和会计分录怎么做? 汇算清缴社保费用大于工资薪金有问题吗?
合同,还有三流,三流是指哪些资料
员工付给工人200元劳务费,工人辞职不干了,员工报销,没有发票可以吗?
企业反向开票,产生的税费可以直接入营业税金科目吗?
老师,电子税务局那里能查到我这一年交了多少税吗?
小规模纳税人和一般纳税人在注册的哪个过程区分?
老师 我有一张海关进口专用缴款书上面完税价格是573576 但是付款的时候是付了584584 拿着缴款书我入账的时候是待应付账款贷方——海外573576 支付的时候 我是应付账款借方——海外 584584 那这样的话 我应付借款借方就是有余额11008 请问老师这借方的11008 我该怎么消掉呢
增值税零申报,那发票也要勾选统计吗
采购商品,收到赠品,没开发票,怎么做账
都是在主管税务机关处理吗
一般而言是的,具体哪个税务局联系你们就去哪个税务局办理。
老师,申报更正期是多久呢,就是这个月报的上个月的税,
一般没有期限,发现错误及时去更正就好。
就是每个月15号申报结束后,会有个更正申报的期限,这个也是没有期限吗
没有的,征期结束后可以更正以往的纳税申报。
老师,广告租赁收的租金属于开票的什么征收品目呢
我网上代开专票
这个要看你的广告租赁具体业务是什么
就是门店上那个广告牌位租赁
您好,应该按照不动产租赁开具。
开具了,审核不通过,说的是货物名称有误
我开始填的广告租赁服务费
您好,可以试试填写经营租赁,如还不通过,建议您咨询一下税务专管员。