您好。可以补回去。 比如说:员工100元,扣税10元,实际发90元。 但是员工100元,实际扣税9元,实际需要发91元,那么就把这1元给补回去。谢谢
老师好,请问我9月做工资个税(个人承担)做了1690.04元,但是10月实际扣除1614.11元,相差75.93元,我应该怎么做账呢?
老师 我想请教下计提工资和发放工资的分录 比如本月应该发放的工资总额是8000元 ,扣除个人承担的社保400元 实际应该发放的工资是7600元 本月计提工资的会计分录应该怎么写呢,下个月发放的时候 会计分录又应该怎么写呢
老师您好,是新开公司,只招了1个人 比如说:月工资10000元(当月工资,下月发放) 单位承担社保2666元,个人承担1050元 公积金单位承担500元,个人承担500元, 个税是118.5元 当月月底要怎么做账呢?怎么写计提的分录呢?
老师你好,请问上个月以前发了9月工资,导致个税5000扣除只能用一次,个税公司实际缴纳比工资表扣除多。请示过领导,这部分由公司承担不从员工扣回,我这笔账务应该怎么做
老师好,我们10月应发工资10000元,个税25元、个人社保800元(10月月已缴纳),实发9175元,这个帐怎么做?如何计提,如何做账?
我们是一个个体户,定期定额,做园林绿化工程,现在有一个项目是包工包料,要求我们开具种植土的发票,可以开吗?
没有达到个税缴纳的标准需要申报个税吗
8 月添加社保,交了社保,那申报个税是从这月开始还是上月开始?
哪些是直接税,哪些是间接税
企业所得税计提时的会计分录
作为财务负责人,需要负什么责任?
员工在公司没有领工资,签了留职停薪协议,然后社保费包含公司部分都由她个人承担,员工把社保费转账到公司,应该怎么做账
你好老师,我公司7月份开了一张专票,但是9月份涉及到润滑油税务局让把这张票红冲了,对方公司可能已经抵扣认证了这样票,税务局下班的时候着急让我红冲我就冲了,给对方公司联系也没联系上人,这样会不会造成很严重的问题啊
老师其他流动资产有留底税,要是勾选认证抵扣,怎么做分录呢?
8月公司也开票然后进项大于销项,9月做进项抵扣有1000多留抵税额,那我8月还要计提应交税费吗,
老师可以帮我写个科目吗?
多扣了个税的时候借:应交税费——代扣代缴个人所得税贷:其他应付款——XX员工 下个月发工资的时候借:应付职工薪酬其他应付款贷:银行存款/库存现金 如果是要把多扣的个税退还给员工借:应交税费——代扣个税借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款 发放员工工资时贷:应交税费——应交个人所得税库存现金/银行存款
那老师如果是社保呢?应该怎么补呢?怎么做分录呢
1、计提单位负担部分 借:成本费用相关科目(按受益人员所在部门确定) 贷:应付职工薪酬-社保 2、从工资中代扣个人负担部分 借:应付职工薪酬-工资 贷:应付职工薪酬-社保 3、缴纳社保(含单位负担的及个人负担的) 借:应付职工薪酬-社保 贷:银行存款
老师,我第一个问题的个税改成社保,应该怎么做分录呢?
只要把应交税费改成 应付职工薪酬社保就可以了
好的,谢谢老师
不客气的,同学。您明白就可以的了