同学你好 外购入库单合计...凭证管理—生成凭证—外购入库—选择对应单据打“√
请问老师,制造业的金蝶K3的由发票生成的凭证金蝶等于本期外购入库单对应的编码段,选单据编号包含B,二者怎么核对
请问我们在金蝶k3里的供应链模块生成凭证过程中发现有两张委外加工入库单总是选不到,导致供应链对账时供应链与总账金额不相等,然后在核算单据查询中可以查到选不到的两张委外加工入库单没有记账,但是这两张单据选不到怎么办呢?
甲公司相关内部控制和A注册会计师实施的控制测试摘录如下。假定不考虑其他条件,指出A注册会计师的处理是否恰当。如不恰当,提出改进意见。(1)控制活动:采购人员将新增供应商信息表递交至采购部高级经理处,审批通过后由系统管理员录入供应商主文档。控制测试:A注册会计师抽取了本期若干新增供应商信息表,检查是否经过采购部高级经理审批。(2)控制活动:验收人员在收到商品时在系统中填写入库通知单,计算机将入库通知单与订购单进行比对,对不符事项形成例外报告,并进行后续处理。控制测试:A注册会计师询问验收人员,以获取本期系统是否生成例外报告的证据。(3)控制活动:财务人员将原材料订购单、供应商发票和入库单核对一致后,编制记账凭证(附上述单据)并签字确认。控制测试:A注册会计师抽取了本期若干记账凭证及附件,检查是否经财务人员签字。(4)控制活动:财务总监负责审批金额超过50万元的付款申请单,并在系统中进行电子签署。控制测试:A注册会计师从系统中导出本期已经财务总监审批的付款申请单,抽取样本进行检查。
甲公司相关内部控制和A注册会计师实施的控制测试摘录如下。假定不考虑其他条件,指出A注册会计师的处理是否恰当。如不恰当,提出改进意见。(1)控制活动:采购人员将新增供应商信息表递交至采购部高级经理处,审批通过后由系统管理员录入供应商主文档。控制测试:A注册会计师抽取了本期若干新增供应商信息表,检查是否经过采购部高级经理审批。(2)控制活动:验收人员在收到商品时在系统中填写入库通知单,计算机将入库通知单与订购单进行比对,对不符事项形成例外报告,并进行后续处理。控制测试:A注册会计师询问验收人员,以获取本期系统是否生成例外报告的证据。(3)控制活动:财务人员将原材料订购单、供应商发票和入库单核对一致后,编制记账凭证(附上述单据)并签字确认。控制测试:A注册会计师抽取了本期若干记账凭证及附件,检查是否经财务人员签字。(4)控制活动:财务总监负责审批金额超过50万元的付款申请单,并在系统中进行电子签署。控制测试:A注册会计师从系统中导出本期已经财务总监审批的付款申请单,抽取样本进行检查。老师如何做
甲公司相关内部控制和A注册会计师实施的控制测试摘录如下。假定不考虑其他条件,指出A注册会计师的处理是否恰当。如不恰当,提出改进意见。(1)控制活动:采购人员将新增供应商信息表递交至采购部高级经理处,审批通过后由系统管理员录入供应商主文档。控制测试:A注册会计师抽取了本期若干新增供应商信息表,检查是否经过采购部高级经理审批。(2)控制活动:验收人员在收到商品时在系统中填写入库通知单,计算机将入库通知单与订购单进行比对,对不符事项形成例外报告,并进行后续处理。控制测试:A注册会计师询问验收人员,以获取本期系统是否生成例外报告的证据。(3)控制活动:财务人员将原材料订购单、供应商发票和入库单核对一致后,编制记账凭证(附上述单据)并签字确认。控制测试:A注册会计师抽取了本期若干记账凭证及附件,检查是否经财务人员签字。(4)控制活动:财务总监负责审批金额超过50万元的付款申请单,并在系统中进行电子签署。控制测试:A注册会计师从系统中导出本期已经财务总监审批的付款申请单,抽取样本进行检查。是完整的
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老师好,我是一家小规模纳税人、免增值税的门诊,假如本月销售如图片所示,请问增值税减免表应该如何填写呢?谢谢
老师好,发工资的时候,需要去哪里录入工资表?是交社保的那里录入每个人的工资表并提交吗?课程里面好像没有讲。
请问,公司怎么实交到位。可以借实收资本贷其他应收款吗?其他应收款余额比较大。
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老师,旅行社的税,报税,跟别的不一样吗?难道
老师,好比我有10个库存商品。我产生了销售,确认收入,然后就要结转成本,库存就减少了,那么我要把这次收入作为预收我就不用结转成本,库存在账上就不用减少了。但实际库存少了。所以是不是做预收会比确认收入的账上库存数量结存多?