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您好老师,我们聘请的讲师为企业培训支付培训费12700元 支付的个税2540元,2540元/20%/80%=15875元,我开的发票也是这个数,都可以入成本对吗?汇算清缴时还需要纳税调整吗?

2020-10-29 12:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-10-29 12:41

你好!对方给你们开发票了吗?个人部分企业所得税前不可以抵扣的

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快账用户2067 追问 2020-10-29 12:46

个人代开的发票,老师个人老师不带开发票也不是本企业员工应该怎么申报呀?

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快账用户2067 追问 2020-10-29 12:48

您好老师 我们刚咨询了税务局说的小规摸申报个税是 按照不含税的金额申报。一般纳税人按照发票上的价税合计金额申报,有这样的相关规定吗?

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齐红老师 解答 2020-10-29 13:18

你好!对方不是个人吗?你们开扣代缴?

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快账用户2067 追问 2020-10-29 13:21

对方是个人 我们代扣代缴 用那个数确定应纳税所得额

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齐红老师 解答 2020-10-29 13:22

你好!可以按实际支付款做税后金额倒退税前金额,这样就可以了

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你好!对方给你们开发票了吗?个人部分企业所得税前不可以抵扣的
2020-10-29
你好,可以的,但是税费的那个不允许抵扣所得税,你只能抵扣发票上的。
2020-10-20
您好,您企业只能扣培训费发票金额。否则其他票据不能企业所得税扣除。
2020-10-20
你好! 这个业务预交个人所得税是按照劳务报酬计算缴纳个税。但在次年汇算清缴的时候,需要并入综合所得,并不是工资薪金,计算缴纳个税,用的是综合所得税率表。
2022-01-24
你好,没问题,没有发票可以转到营业外支出。
2021-12-28
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