你好!对方给你们开发票了吗?个人部分企业所得税前不可以抵扣的
老师好,我们请的专家给企业培训,支付的培训费,12700元,税费133.27元,代扣代缴个税2540元(个税、税费有我们单位承担这个费用可以入成本吗?),共计:15373.27元 分录怎么做
您好老师,我们聘请的讲师为企业培训支付培训费12700元 支付的个税2540元,2540元/20%/80%=15875元,我开的发票也是这个数,都可以入成本对吗?汇算清缴时还需要纳税调整吗?
老师您好 公司之前的装修款分次共支付了235000元,当时跟对方谈的是不含税的 所以对方不给开票,但是虽然没收回发票之前会计都也记的长期待摊费用科目,但是一年了都没摊销 我这个月刚接的 ,那今年汇算清缴需要把这235000全部调增吗? 去年汇算清缴没有调增
公司管理部职员李阳的妻子张洁是北京居民,原是一家培训机构的高级培训讲师。2020年1月,因为家庭需要,她辞去工作成了一位全职太太。由于在培训界具有一定的知名度,2020年3月,某家上市公司邀请张洁以其个人的名义为该公司的管理人员进行为时5天的培训,张洁此次培训的住宿、餐饮等各种费用需要5000.00元。该公司为此次培训报酬的支付方式提出了以下两个方案金额单位:元项目方案1方案2收入额125000120000应纳税所得4000036000税率10%3%速算扣除数2520应交个人所得额14801080老师,我不明白她不是劳务报酬吗?为什么适用工资薪金和应纳税所得额的计算
老师,关于汇算清缴, 公司开办半年没有一分钱收入,都是老板借款和垫资周转,半年开办费各项装修支出实际为30多万(含白条入账),扣出去白条20万后。还余工资和费用10万可以抵扣税。请问: 1. 汇算清缴填表时,成本和费用那列,我一共只能填10万元吧(因为只有这10万左右是有正规发票的)汇算清缴时,把费用调减20万,是对的吗?
别样红系统过了夜审,少入账怎么调整
老师我想咨询一下,关于农产品增值税、企业所得税的免征问题,是不是无限额免税还是有限额的
对公借款,还对方公司借款时,需要填报销单吗?
对公支付服务费等,是填写报销单还是付款申请单?
公司收到一张大额普票,在电子税务局里能查到吗
老师,我想咨询一下,我们公司现在面临一个库存量比较大,个体户,个人流水过大,而且平时基本不开票给客户,客户也不要求开票,这样的情况该怎么解决不被税务查出问题呢,我们公司是饮料酒水经销商
网络公司给客户做维护然后维护半年增值税6千。是安装每个月来做增值税确实还是一次性来确定
老师,每年一次性发工资4200元,每月工资代扣代缴怎样填写?
老师,是成立个体户或有限责任公司那种好?
老师,个体户与有限责任公司之间有什么区别?
个人代开的发票,老师个人老师不带开发票也不是本企业员工应该怎么申报呀?
您好老师 我们刚咨询了税务局说的小规摸申报个税是 按照不含税的金额申报。一般纳税人按照发票上的价税合计金额申报,有这样的相关规定吗?
你好!对方不是个人吗?你们开扣代缴?
对方是个人 我们代扣代缴 用那个数确定应纳税所得额
你好!可以按实际支付款做税后金额倒退税前金额,这样就可以了