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我公司出资100万成立了一个子公司,后来我公司借给子公司100万子公司,子公司无力偿还挂在其他应付款里。现在想做合并报表,我没有做过,请老师帮帮我吧,好着急。

2020-10-29 12:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-29 12:58

您好同学这个合并会计报表就是借:其它应付款 贷:其它应收款,这笔钱消掉

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快账用户2790 追问 2020-10-29 13:01

我公司资产负债表有长期股权投资100万,在子公司资表的实收资本里。这个需要调整吗

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齐红老师 解答 2020-10-29 13:09

您好同学,这个是合并分录的第一笔,子所对母长里调整的。

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快账用户2790 追问 2020-10-29 13:10

老师,是借实收资本贷长期股权投资吗?我整个过程都不太会,老师能帮我写下分录吗?麻烦老师了

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齐红老师 解答 2020-10-29 13:21

您好同学, 借:实收资本 资本公积 盈余公积 未分配利润 贷:长期股权投资 少数股东权益

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快账用户2790 追问 2020-10-29 14:15

好的老师。想问下合并报表的利润表是直接相加就可以吗?

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齐红老师 解答 2020-10-29 14:22

您好同学利润也要调整,你最好是弄一个分录合集全部调了

您好同学利润也要调整,你最好是弄一个分录合集全部调了
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快账用户2790 追问 2020-10-29 14:41

好吧,老师,我看不懂。还是谢谢您了。

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齐红老师 解答 2020-10-29 15:04

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您好同学这个合并会计报表就是借:其它应付款 贷:其它应收款,这笔钱消掉
2020-10-29
您好,根据您的描述,借其他应付款100 贷其他应收款100。
2020-10-29
不需要账务处理, 只做合并抵消就行, “借其他应付款贷其他应收款150万,借实收资本贷长期投资100万”这个是没问题的 还需要调减收入和成本各50万 净利润不变
2020-10-29
同学你好 投资亏损这个计入投资收益借方
2023-05-11
你好,可以的,借其他应付款20贷银行存款,借其他应收款80贷银行存款。
2020-10-07
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