你好 作废了是当月作废的吗 ? 没有通知你的话。 你购买方你做进项税转出处理。

老师,请问一下,进项发票认证后,供应商作废了,我怎么操作?
请问当月进项发票已经抵扣认证了,但是次月供应商又作废了,怎么办?
老师你好,请问下供应商已经作废的发票,但是我已经认证了,请问下分录怎么做?
老师,请问一下对方供应商开票过来,我已经认证抵扣了。现在供应商要退回去,要怎么操作呢?
请问老师,我们要给供应商退材料,这批材料对应的进项发票我们已经认证抵扣,需要怎么操作?
我公司的装载机(包括油料,人工)租给别公司使用,我公司开票应该属于哪一类呢,
老师,您好,请问内账的原材料成本应该是含税还是不含税的,有的老师说含税有的老师说不含税,懵了
预收账款可以交增值税吗
老师老板名下有多家公司,然后a公司的员工发生的费用在b公司报销,差旅费,这个在b公司可以做差旅费吗
最多就叫人家开3%的专票,你们抵扣3%的进项,但是,你们是差额征收,没法抵扣,取得专票也没用,人力资源公司差额开票,专票那部分,取得专票也不能抵扣吗?
老师,进货的单子,有欠款的货单,是要单独留下来对账的,那这个怎么办
老师,您好,我发现我们2021年会计多计提了好多企业所得税,单实际未缴纳,前一年有弥补亏损,我应该怎么调整,申报报表是合适的,账务我应该怎么处理,怎么写分录
老师,咨询一下个体户现在是查账征收,就是在自然人电子税务局申报员工工资个税,从今年8月份才新增工资薪金个税这个税种,10月27日当时申报经营所得时,把老板的名称和身份证号码添加进去才可以申报经营所得。 今天在申报10月份员工工资个税申报时,系统提示个体户经营者没有填写正常工资薪金所得,需要进行综合所得申报,但是个体户没有给经营者(也就是老板)发工资,所以我申报的时候就没有选经营者的名字,现在系统提示要把经营者的工资申报,我可以在综合所得申报工资,经营者应发工资填0嘛,
我们人力资源公司差额纳税,我们开5个点差额专票给企业,合作承包商开1个点普票给我们,承包商1%税点是否合理
老师,涉税实务中,大题中,让求税款,但是题中没要求是万元或者元?那这种情况默认元吗?
没告诉我,4月开出的,我9月认证的才发现,转出不知道具体步骤,老师能指导下吗?谢谢
你好 那对方意思是4月就作废了吗
在查,还没回复我,但我的亿企那里提示销售方作废
你好 先问下对方 等着问了在处理i。 因为如果你认证之后是作废不了的 。 应该看是不是你4月开出去就作废了 还得问下对方会重开发票给你们不
好的,处理不一样吗?下午回复我
嗯 现在问下 回复了 在给我说下 到时看怎么处理 。
好的,对方说下午查,我到时再咨询老师你,谢谢
嗯 好的。 没事 你先弄清楚 在问就行了。
老师,对方查了说没作废,我也进增值税勾选平台查了,发票状态显示正常,是怎么回事呢
你好 是不是你一开始查询的时候 这个发票日期没有弄对 。 那意思现在可以勾选吗
已经认证了,就是亿企发条信息说这张发票进项异常
你好 你们不是去当地的增值税认证平台勾选吗 。 你去让税务局给你查询下这个发票。 是不是失控了这个发票
失控是什么?老师
你好 看是不是上家没有缴纳税费这些。 找税务局那边问下
好的,谢谢老师!
没事的希望能帮到你
我刚才打电话给税局,说查不到,广州开出的,中山查不到,说认证成功了就好了
你好 那你关键现在是不是就无法点击勾选 ??