你好 需要交纳的。 你是公司的话 你会涉及增值税、 城建税、教育费附加、地方教育费附加 、印花税、企业所属的

老师你好,我想咨询一下,我们公司(小规模纳税人)流转村民的地现在临时出租给其他公司用作堆土,对方公司要求开具发票,我们公司货物劳务那个要开哪个编码,不动产租赁吗?
各位老师好想问下,我们是开发地产公司,出售的地下汽车位有一部分出租,地下汽车位的产权是我们开发商的,我们出租给业主,在税务上都需要缴纳哪些税?还有我们有自己的物业,如果把这些汽车位打包给物业,物业出租给业主,开发商给业主开个车位租赁成本发票,物业给业主开具车位租赁费发票和车位租赁服务费发票,两个公司哪个需要缴纳的税款多?感谢!
老师。您好,我想咨询一下我自己开了一个汽车租赁公司,我向个人租车再转租给房地产公司,每月开具增值税专用发票,我需要缴税吗?具体是哪些税呢
老师您好!我想咨询一下,北京市个人租房给公司,能开增值税专用发票
老师,我们领导个人有写字楼对外出租给公司,对方需要增值税专用发票。我想咨询一下他个人去税务局代开房屋租赁发票和注册公司开发票哪个交的税少?具体都需要缴纳哪些税?税率分别是多少?
老师,我们小规模公司;我们公司有购买一些玩具,血压计,血氧仪等赠品共15000元,我们平台销售平衡车时有送赠品(未开票出去,都是按无票做收入),请问一下购买的这些赠品能计入主营业务成本吗?还是要视同销售呀?视同销售的话会计分录写?麻烦老师重新写一下会计分录和金额对应录入,前面的回复太乱了
老师,我们小规模公司;我们公司有购买一些玩具,血压计,血氧仪等赠品共15000元,我们平台销售平衡车时有送赠品(未开票出去,都是按无票做收入),请问一下购买的这些赠品能计入主营业务成本吗?还是要视同销售呀?视同销售的话,1,购买赠品借:库存商品-赠品15000,贷:银行15000。随平衡车销售赠送时借:销售费用15000,贷:库存商品15000(或换不含税金额14851.49),贷:应交增值税-销项税额148.51。这样做视同销售那笔会计分录不平,,按不含税入账那结转成本也是平不了,看了老师上面的回复,,我更是不明白了,麻烦老师详细回答一下详细回复,谢谢
这是一张采购提交的加工费单子,有的她知道是什么项目有的不知道,知道项目的会计让我直接做账借生产成本贷银行,不知道项目的会计让我记制造费用贷银行 这样做合理吗
请问老师年底盈余公积是必须计提吗
上缴税费总额里含个税吗
一般纳税人公司卖了一辆二手车,是按开票金额交增值税吗
汇算清缴补交税费 借所得税费用 贷银行存款 借以前年度损益调整 贷所得税费用(小企业会计) 老师分录对吗?
你好,我想请教一个问题,就是2026年的新规不是不允许企业以借款的流动频繁进账嘛?进账太多,那如果账上没有钱,要给员工交工资,那儿交社保,那是以什么名头进公司呢?又不能以投资款的形式进
请问存入银行的保证金是记到其他货币资金还是记到其他应收款?
老师,我们小规模公司;我们公司有购买一些玩具,血压计,血氧仪等赠品共15000元,我们平台销售平衡车时有送赠品(未开票出去,都是按无票做收入),请问一下购买的这些赠品能计入主营业务成本吗?还是要视同销售呀?视同销售的话,1,购买赠品借:库存商品-赠品15000,贷:银行15000。随平衡车销售赠送时借:销售费用15000,贷:库存商品15000,贷:应交增值税-销项税额148.51。这样做视同销售那笔会计分录不平,我就是这里不明白,麻烦老师详细回答一下详细回复,谢谢
这些税率是多少呢?有没有个税呢
你好 你是企业 缴纳企业所得税的。 不缴纳公司的 。 你是小规模还是一般纳税人
是个体工商户。不是一般纳税人
你好 个体户也可能是一般纳税人或者是小规模的。 小规模和一般纳税人的分类是根据你们销售额是否超过500万来判断的。
那就是小规模纳税人,是不是就缴纳个税呢
你好 个体户报个人经营所得税。 有员工报工资薪金个税 。 还有增值税、附加税 印花税等税费
好的,谢谢老师
没事的希望能帮到你