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上月收到商家的发票未抵扣,但入了材料,现收到商家开了负数票怎么处理。

2020-10-31 14:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-31 14:51

之前分录不变,金额是负数,或者是做相反的,分录都可以。

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快账用户4333 追问 2020-10-31 15:33

那抵扣发票呢

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齐红老师 解答 2020-10-31 15:36

借应付账款贷库存商品应交税费应交增值税进项转出。

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之前分录不变,金额是负数,或者是做相反的,分录都可以。
2020-10-31
那是什么原因,这个票开给你。
2022-07-29
您好,这个是红冲你们的成本,就可以
2023-12-07
你好 如果红字发票和正数发票是在一个月收到的 并且金额一致 不需要做账务处理 把发票附在原凭证后面即可!
2020-08-05
你好,同学 借 原材料 贷应付账款 暂估 借 预付账款-XX公司 贷银行存款 等发票到了再冲平
2022-02-15
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