同学你好!这个可以的 年度内取得 就可以了 不影响企业所得税的汇算清缴
老师好!当月应收300万,但是成本票销售方都是次月月初才给我们开票,这样成本可以确认吗?小规模
老师好!我们当月收入500万,成本450万,成本票销售方下月开给我们可以吗?一般纳税人
老师,你好,我公司原来是小规模纳税人,截止现在公司已经运行了11个月了,销售收入是230多万.本月销售收入是560万,连续12个月内销售收入是790万,这样就会转成一般纳税人,我想问的是,790万中,500万按照小规模纳税人缴纳增值税?290万按照一般纳税人交增值税?本月的销售收入560咋样计算增值税?本月560万还可以按照小规模纳税人开票缴纳增值税吗?
老师,我是一般纳税人商贸公司,例如,我本月购进10万货物,取得专用发票,全部入库,当月销售5万, 问题1、月底结转成本是结转我销售的5万成本对吗老师? 问题2、我当月购进10万是我的成本吗?还是销售结转的5万才是我当月的成本
老师,请问一下,2022年11月开具200万销售发票,当时是小规模纳税人,当月未收到成本发票。2022年的12月升级为一般纳税人,对方公司12月给我们开具专票(这是11月销售的成本),请问12月的这个专票,我们可以抵扣进项税额吗?因为这是小规模期间发生的销售。
现在公章都有编码嘛,如果执照没有备案刻过公章的情况下,是不是不会知道公章编码是多少
老师好,我想问一下全电发票学习视频在哪里找
1月:累计预扣预缴应纳税所得额=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月应预扣预缴税额=7000×3%=210(元);2月:累计预扣预缴应纳税所得额=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月应预扣预缴税额=14000×3%-210=210(元) 7000的个人所得额对应的3%?
26年中级小然老师会讲课吗
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新成立的小规模,员工垫付的管理费用普票已做账,但是其他应付款需要2个月后公司才付、当月怎么写分录?需要结转费用吗
图书免税账务处理怎么做
外贸出口,以什么时间确认收入? 因为报关单销售提供过来,过了几个月才开出口发票,下一轮开票的时候,可能混几个都有报关出口日期
零申报的企业应该如何建账,以前月度费用,和银行流水应该如何入账
老师 安装固定资产,买了材料没有入账,现在是安装好了一次做入固定资产可以吗 借:固定资产 贷:库存现金
增值税呢,增值税没开就不能抵扣,那是要预缴了?而且下月开,收支不是不配比了吗
这个没开 你是要多交增值税啊 下月少交的 这个不影响啊
那收支比呢,收入确认了500万,那450万的发票没得,账该怎么做?
这个成本可以先不入账的 也可以 在没有发票的情况下 先暂估入账的
那就是要先按500万缴纳增值税了?
这个肯定的啊 如果不想 需要及时取得对方发票的
如果是小规模,当月确认了收入,成本票没取的,必须也要确认成本吗
这个不是必须呀 是自己觉得需要预估的话
那为什么有些老师说收支要匹配,确认收入必须要确认成本
这个是从会计规范的角度考虑的 理论上做账 肯定是这样啊 可实践中 很多企业 发票不能及时取得 只能这样啊