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老师好!我们当月收入500万,成本450万,成本票销售方下月开给我们可以吗?一般纳税人

2020-11-02 08:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-02 08:26

同学你好!这个可以的  年度内取得  就可以了    不影响企业所得税的汇算清缴

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快账用户8716 追问 2020-11-02 08:29

增值税呢,增值税没开就不能抵扣,那是要预缴了?而且下月开,收支不是不配比了吗

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齐红老师 解答 2020-11-02 08:31

这个没开   你是要多交增值税啊 下月少交的   这个不影响啊     

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快账用户8716 追问 2020-11-02 08:34

那收支比呢,收入确认了500万,那450万的发票没得,账该怎么做?

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齐红老师 解答 2020-11-02 08:38

这个成本可以先不入账的 也可以   在没有发票的情况下   先暂估入账的

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快账用户8716 追问 2020-11-02 08:39

那就是要先按500万缴纳增值税了?

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齐红老师 解答 2020-11-02 08:40

这个肯定的啊   如果不想    需要及时取得对方发票的

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快账用户8716 追问 2020-11-02 23:07

如果是小规模,当月确认了收入,成本票没取的,必须也要确认成本吗

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齐红老师 解答 2020-11-02 23:08

这个不是必须呀   是自己觉得需要预估的话   

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快账用户8716 追问 2020-11-02 23:09

那为什么有些老师说收支要匹配,确认收入必须要确认成本

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齐红老师 解答 2020-11-02 23:11

这个是从会计规范的角度考虑的  理论上做账  肯定是这样啊 可实践中    很多企业  发票不能及时取得  只能这样啊

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同学你好!这个可以的  年度内取得  就可以了    不影响企业所得税的汇算清缴
2020-11-02
这个可以先暂估这个,先确认收入去暂估去结转成本后续取得成本发票
2020-09-29
你好,严格来说不可以的,这种有风险,后期不能保证,你税务局不会要求你调整。
2023-02-15
你好!是的。是要有发票的了。
2021-05-07
您好,第一对的按照项对应的结转成本,第二,10万都是成本,只是结转成本的时候对应已经销售的结转
2022-07-29
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